겨울은너무추워
- 서울·수도권여행Q. 남자친구와 갈 6월말 해외여행지 추천해주세요!안녕하세요.제가 남자친구랑 6월 말에 해외여행을 계획하고 있는데좋은 여행지를 아직 못 골랐어요ㅜ혹시 가기 쉽고 경비가 많이 들지 않는 곳으로 추천해주실 수 있나요??일본, 베트남 생각하긴 했었는데 다들 더울 거라고 말리셔서 걱정입니다ㅜ나라와 도시도 추천해주시먄 감사하겠습니다 ㅎㅎ
- 약 복용약·영양제Q. 목이랑 코가 아픈데 다른 약을 두개씩 먹어도 될까요?생각 성분 목 감기약 콜렉션 캡슐 두알이랑 종근당 거 모드 코감기 코s 연질 캡슐을 한번에 각각 두알씩 먹어도 되는 건가요?약사님이 총 4알 먹으면 된다고 해주셨는데 너무 무리가 가지 않을까 싶어 남김니다ㅜㅜ
- 기타 세금상담세금·세무Q. 부가세 매출 누락으로 부가세, 법인세 수정신고 시 가산세는 어떤 게 들어가야하나요?지금 부가세 22, 23, 24년 매출 누락으로 수정신고 요청이 들어왔습니다.매출 누락된 금액은 상여처분을 진행하기로 하였으며, 부가세 수정신고, 법인세 수정신고, 연말정산 신고, 원천세 신고, 근로소득간이지급명세서 신고를 진행 할 예정입니다.이분이 무보수 대표님이시고 직원들도 없는 상황이라 연말정산을 처음 진행하는데 원천세 부분에서는 가산세를 추가할 게 있을까요?부가세에서는 과소신고 가산세와 납부지연 가산세를 넣을 예정입니다. 더 넣을 가산세가 있을까요?법인세에서는 과소신고 가산세와 납부지연 가산세, 지급명세서 미제출 금액을 넣어야 한다고 생각하는데 맞을까요..??자세하게 대답해주시면 감사드리겠습니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. 부가세 수정 신고 중 이 오류는 왜 뜨는 건가요?부가세 수정신고를 하려고 하는데 이 오류가 계속 떠요 뭘 수정해줘야 하는 건가요?강제마감 해도 되는 걸까요?부가세에 세금계산서 발행이랑 다른 매출이 달라진 건 없고 건별만 추가로 넣었습니다.
- 세무조사·불복세금·세무Q. 3개년 매출 누락 관련 부가세 수정신고 및 대표자 인정상여 처리 방법 문의 드립니다.안녕하세요.소규모 법인으로 대표자 1인 법인이며, 대표자 무보수 신고는 이미 완료된 상태입니다.최근 매출 누락이 확인되어 3개년 부가가치세 수정신고를 진행해야 하는 상황입니다.현재 계획하고 있는 처리 방식과 관련하여 아래 절차가 맞는지 확인 부탁드립니다.1. 부가가치세 수정신고 및 납부 처리누락된 매출을 건별로 추가하여 3개년 부가세 수정신고 진행수정신고로 발생한 세액은 즉시 납부하지 않고 ‘미지급세금’으로 계상추후 한 번에 납부 예정이 경우, 수정신고 후 세액을 계속 미지급세금으로 두었다가 추후 일괄 납부해도 문제없는지 궁금합니다.2. 법인세상 인정상여 처리 (2022년도 기준)제가 생각한 처리 순서는 아래와 같습니다.부가세 수정신고 먼저 진행2022년 12월 급여에 상여를 추가 반영해당 연도 추가 결산 진행 후 법인세 신고 ->소득금액조정합계표에 인정상여로 익금 산입하여 신고근로소득 간이지급명세서 수정 제출2022년도 인정상여에 대해 2023년 3월 연말정산 시 반영 이 처리 방식이 적절한지도 확인 부탁드립니다.3. 세금 납부 시기 관련부가세, 근로소득세 등 이번 수정으로 발생하는 모든 세금은 미지급세금으로 계상실제 납부는 2026년에 일괄 납부 예정 세무상 문제 없이 가능한 처리인지 확인 부탁드립니다.자세한 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. DC형 퇴직연금 계산하는 법 알려주세요안녕하세요.DC형 퇴직연금 계산이 잘못 되고 있는 거 같아 확인 부탁드립니다..ㅜㅜ제가 24년 3월 입사이고 25년에 1년이 지나 이번 처음으로 퇴직연금을 받게 되는데요!25년에 받은 총급여 / 12 해서 돈이 들어왔더라구요..그럼 24년에 받은 급여는 상관이 없는 건가요..?? 그냥 퇴직연금 받는 해에 총급여/12 한 후 들어오는 게 맞는 건가요? 24년은 상관이 없는 건가요..? 원래 24년 분꺼와 25년분 한 번에 들어오는 게 아닌건가요..자세하게 설명해주시면 감사드리겠습니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. 배당 입력 전인데 왜 재무상태표에 차이가 날까요?1. 이익잉여금처분계산서에는 합계가 1,280,715,333원인데 재무상태표상 금액은 1,279,981,206원이라 차이가 734,127원이 납니다. 아직 배당 입력을 하지도 않았는데 왜 그런걸까요? 어떻게 맞춰줘야 할까요?2. 배당 입력 분개 후 이익잉여금처분계산서에 입력 해주면 되는 걸까요??3. 이익준비금은 어떻게 걸어주면 되는 걸까요? 또 언제 처리 해주면 되는 걸까요? 전반적인 이익준비금 처리 하는 법을 알려주시면 좋겠습니다.배당을 어떻게 진행해야 하는 걸까요./..??우선 배당 이자배당원천징수영수증 입력 후 원천징수영수증에 입력까지만 한 상태입니다...ㅜ
- 법인세세금·세무Q. 사단법인 운영 시 급여·4대보험 및 자금관리 관련 질문드립니다.안녕하세요.이번에 사단법인을 운영하게 되어 몇 가지 확인드리고자 합니다.사단법인에서 직원 급여 지급 시,일반 영리법인과 비교해서 다른 점이나 주의해야 할 사항이 있을까요?4대보험 가입 및 처리 부분도일반 법인과 동일하게 적용되는지,혹은 사단법인만의 특별한 기준이 있는지 궁금합니다.사단법인을 운영하면서통장 관리, 자금 관리, 회계·세무 처리 등업무적으로 특히 주의해야 할 부분이 있을까요?확인 부탁드립니다! 감사합니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. 배당시에 원천징수이행상황신고서를 어떻게 작성해야하는 건가요?제가 배당 입력을 처음 해봐서 확인 부탁드리겠습니다.먼저 주주가 총 2분 이시고 한 분은 대표님 한 분은 외국 법인입니다.12월 지급으로 설정했을 때→ 원천징수이행상황신고서에는 대표님(거주자) 배당액만 기재하면 맞나요?→ 외국법인 배당은 이 신고서에 표시되지 않는 것이 정상인가요?→대표님 배당액만 부표의 거주자 항목에 추가하면 되는 걸까요?→외국 법인에게 지급하는 배당은 원천징수이행상황신고서에는 포함되지 않고 향후 법인세 신고에서 반영하는 방식이 맞나요?→ 아래 사진 처럼 지방소득세에는 배당금 대표님 꺼와 외국법인 내역 모두 뜨는 게 맞을까요??
- 기타 세금상담세금·세무Q. 국내 법인이 외국(미국)법인에게 배당을 하였을 때 배당원천세율이 어떻게 되나요?안녕하세요.이번에 배당을 전체적으로 하려고 하는데 외국 법인에게 1억 8천 정도 배당을 진행해야합니다.국내 거주 주주에겐 14% 적용하고 외국(미국법인)법인 에게는 20% 를 적용하는 게 맞을까요?조세조약이 있으니 달라지는 건가요?예전 블로그를 봤을 땐 배당을 지급하는 원천국 기준으로 따른 다고 써있어서요.혹시 조세조약으로 봤을 땐 14% 인가 해서요..ㅜㅜ원천세율이 뭐가 맞을까요??