새잡아오는고양이
- 부가가치세세금·세무Q. 현금영수증 매입분 과세유형(일반,현과) 구분위하고에서 현금영수증 매입분 자동전표처리 중인데요,계정과목 지급수수료인듯한 전표가 하나 있는데 과세유형 선택을 다음 중 어떤걸로 해야할지 모르겠어서요.3. 일반61. 현과62. 현면국세청수집데이터 상 세액이 없어서, 61 현과는 아닌데,일반과 현면의 차이점을 모르겠습니다.
- 종합소득세세금·세무Q. 급여 고용보험 공제금액 관련 문의드립니다.수임처의 세후급여확정을 해줘야하는데요! 고용보험 공제액 관련해서 문의드립니다.[김땡땡 과거급여 공제항목]5월급여(입사월) 고용보험 0원6월급여 고용보험 57,750원 + 57750원= 115,500원7월급여 고용보험 57,750원8월급여 고용보험 65,950원=>5~8월간 총 고용보험공제액 합계: 239,200원전담당자가 고용보험 취득신고를 안하고, 임의로 위와 같이 공제만 해왔음.그래서 8월 중에서야 5.1자로 고용보험 취득신고하고, 그저께인 9월 20일에 아래의 첫 고지가 옴.-산정보험료(근로자분): 57,330원-재산정보험료(근로자분): 229,320원 그러면, 이번 9월급여 공제항목은 다음과 같이 하면 되는거 맞을까요?[9월급여 공제항목]고용보험 57,330원고용보험정산 -9,880원 (=239,200원-229,320원)
- 부가가치세세금·세무Q. 현금영수증 전표처리 관련 문의드려요위하고 현금영수증 매입분 전표전송시 이렇게 뜨는데 어떻게 해야할까요..? 원본엔 부가세가 0원이라길래, 홈택스에서 현영 발급결과 상세조회갔더니 발급수단번호를 모르는데 쳐야 조회가 되더라구요,,,여기서 조회해봐야하는거 맞을까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 현금영수증 매출분 자동전표처리 문의부가세신고위해서, 현금영수증 매출분 자동전표처리중인데요!거래처와 품명이 모두 공란인데, 원래 그런가요..?홈택스에서도 발급내용을 조회할 수 있는곳이 없는 것 같은데 맞을까요? 이런경우, 뭔가를 확인하고 전표전송을 해야할까요? 아니면 그냥 전표전송하나요..?
- 부가가치세세금·세무Q. 전자세금계산서 매입분 자동전표처리위하고>전자세금계산서>매입분 자동전표처리중인데요!전담당자가 6월까지 확정해논게 있는데, 매입분이니까 대변이 모두 외상매입금이어야하는거아닐까요?외상매출금으로 추천이되어서, 대충 보고 잘못 해둔거겠죠?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 사업소득자 소득구분코드 관련 문의드려요스튜디오 대표님이, 사진 보정작업프리랜서에게 용역 제공받아서, 사업소득 지급하려는데,위하고 사업소득자 등록시에 사업소득자소득구분코드를 아래 중 어떤걸로 해야 적절한걸까요? 소프트웨어 프리랜서1인미디어콘텐츠창작자 자문/고문기타자영업
- 기타 세금상담세금·세무Q. 일용소득자 고용보험 재산정보험료 문의매달 수임업체가 여러명에게 인당 10~20만원의 일용소득을 지급하고 있는데요, 고용산재토탈에서 9월 부과 고용보험료를 열람했는데, 이렇게 일용소득자들의 재산정보험료가 고지됐는데, 왜 고지되는건가요? 그리고 근로소득의 경우엔, 다음급여에서 공제해주는데, 일용소득은,, 부과된 후 제가 해야할일이 있을까요? 근로소득자의 보험료부과체계는 대략아는데, 일용소득자에 대해선 아무것도 몰라서 여쭤봅니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 신용카드 매입분 전표처리 관련 문의합니다.직원 3명있는 법인 수임처의 신용카드 매입분 전표처리 중인데요,-주말에 결제한 카페(만원대)와 음식점(10만원~30만원)은 어떻게 처리해야하는걸까요?-평일이지만 회사와 아주 먼 부산 음식점에서 결제한 내역 18만원도 그냥 접대비, 복리후생비로 처리하기보다 업체에 확인하는게 나을까요? -평일이지만 20만원의 음식점 결제분은 보통 어떻게 처리하나요? 접대비로 그냥 해버리나요? 아니면, 확인요청을 하나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 전자세금계산서 매입분 자동전표처리 계정과목 문의서비스업(도로관리, 통행료징수 종목) 수임처의 전자세금계산서 매입분 자동전표처리 중인데요,25년 대체투자비 선급급이라는 품명으로 7000만원 매입분이 있는데요, 계정과목을 어떻게 해야할까요?수임처에 관련해서 인터뷰가 먼저 필요하다면, 어떤 내용을 확인해야 할까요?
- 부가가치세세금·세무Q. 전자세금계산서 매입분 자동전표처리위하고 전자세금계산서 매입분 자동전표처리 중인데요!수정발행을 하였는지 아래의 내역 세건이 보이는데요, 이런 경우 세 건을 모두 전표전송하나요? 세건 모두 전표전송해도 된다면, 과세여부와 계정과목은 모두 동일하게 하면 될까요? 아니면, 8/25 두건은 취소분이니 확정제외로 하고, 8/26 1건만 전표전송을 하나요? 8-25 기성 청구 취소 -388,800,0008-25 기성 청구 388,800,0008-26 기성 청구 316,500,000