늘까다로운짬뽕
- 부가가치세세금·세무Q. 폐업시 잔존재화 과세처리 건에 대해 문의드립니다안녕하세요과면세 공동사업장이라 부가세신고 시 차량운반구, 비품 매매건을 불공처리 하여 안분계산을 진행하였습니다근데 2년이 지나기도 전에 사업장이 폐업하게 되어 폐업부가세 신고를 진행하려고 하는데 취득가액*(1-25%*경과된 과세기간)으로 계산하면 되는지 궁금합니다매입 당시 불공으로 처리되었으면 계산을 안하는 걸로 알고 있는데 안분계산한 건이라 잘 모르겠네요ㅜㅜㅜ
- 근로계약고용·노동Q. 말레이시아 취업비자 신청관련 문의하고싶습니다안녕하세요저는 세무대리인입니다거래처대표님께서 말레이시아 직원을 채용하게 되어 비자신청을 해야한다고 하는데말레이시아분의 소득을 확인 할 수 있는 서류가 필요하다고 합니다근데 전에 근무하던 말레이시아 회사에 연락해보니 서류를 보내줄 수 없다라는 답변만 계속 받는다고 하시는데저희가 따로 확인할 수 있는 서류가 있을까요? 저희가 서류를 만들 수 있는지 궁금합니다
- 임금·급여고용·노동Q. 헬스트레이너 고용산재성립신고 관련 문의드립니다!안녕하세요헬스장을 운영하면서 트레이너분들은 3.3% 프리랜서로 신고 하고 있었습니다그러던 중 사업장으로 고용산재성립신고안내 우편을 받았는데 신고를 해야되는걸까요?지금 3년째 프리랜서로 신고하면서 한번도 우편을 받아본 적이 없는데 당황스러워서요개업한지 4년정도 된 헬스장과 개업한지 두달정도 된 헬스장 두 업체를 가지고 있습니다두 업체 다 성립신고를 진행햐지 않았는데 어떻게 하면 되는지 자세하게 알려주시면 감사하겠습니다
- 근로계약고용·노동Q. 헬스트레이너 고용산재성립신고 관련 문의안녕하세요헬스장을 운영하면서 트레이너분들은 3.3% 프리랜서로 신고 하고 있었습니다그러던 중 사업장으로 고용산재성립신고안내 우편을 받았는데 신고를 해야되는걸까요?지금 3년째 프리랜서로 신고하면서 한번도 우편을 받아본 적이 없는데 당황스러워서요개업한지 4년정도 된 헬스장과 개업한지 두달정도 된 헬스장 두 업체를 가지고 있습니다두 업체 다 성립신고를 진행햐지 않았는데 어떻게 하면 되는지 자세하게 알려주시면 감사하겠습니다
- 연말정산세금·세무Q. 연말정산 문화체육비 소득공제 관련 질문드리고 싶습니다안녕하세요문화체육비 공제 가능한 사업장으로 헬스장을 운영하고 있는데 단말기를 9월부터 놔뒀습니다(문화체육비등록은 7월달에 했습니다!!!)근데 회원님의 8월 결제건에 대해 문화체육비 공제를 받고 싶다고 하시는데 이럴 경우 어떤 서류가 필요한지 알고 싶습니다!!
- 연말정산세금·세무Q. 연말정산 문화체육비 소득공제 관련 질문드리고 싶습니다안녕하세요문화체육비 공제 가능한 사업장으로 헬스장을 운영하고 있는데 단말기를 9월부터 놔뒀습니다근데 회원님의 8월 결제건에 대해 문화체육비 공제를 받고 싶다고 하시는데 이럴 경우 어떤 서류가 필요한지 알고 싶습니다!!
- 부가가치세세금·세무Q. 과면세겸업사업장 차량매각 세금계산서 처리건과면세겸업인 사업장입니다 차량매각 세금계산서가 두개 발행되어 업무용승용차등록, 고정자산목록을 확인해봤지만 등록되어있는 차량은 없었습니다 이럴 경우 세금계산서 회계처리는 어떻게 하면 될까요?? 계정과목도 같이 알려주시면 감사하겠습니다!
- 부가가치세세금·세무Q. 간이과세자포기 부가세신고 작성에 관해 질문25년8월에 간이과세자포기신청을 하셔서 기한후신고로 7월분은 간이과세부가세신고를 진행하려고 합니다이럴 경우 기존에 일반과세자부가세신고하려고 7월에 카드랑 현금영수증 매입 반영한게 있는데그대로 두고 간이과세자로 부가세신고 진행하면 될까요???
- 부가가치세세금·세무Q. 간이과세자 포기신청 업체 부가세신고2025년7월에 간이과세자를 포기하셨는데 전환일을 확인해보니 2025년8월1일이였습니다그럼 이번 25년2기확정 부가세신고 시7월1일~7월31일 - 간이과세자 신고8월1일~12월31일 - 일반과세자 신고이렇게 진행을 해야될까요???위와 같이 진행해야한다면 업종이 헬스장인데 카드매입공제분은 다 제외를 해야하는걸까요?또 간이과세자부가세신고서에서 매출구분은 어디로 넣어야할까요?ㅜㅜ
- 부가가치세세금·세무Q. 임대사업자가 정화조가 막혀 배관수리업자에게 맡기는 경우 계산서발행임대건물이 정화조가 막혀서 배관수리업자를 불렀다고 합니다이럴 경우 정화조배관수리에 대한 부분은 면세로 세금계산서가 아닌 계산서를 발행해야되나요?아니면 부가세가 포함되는걸까요?