반반한뜸부기211
- 세무조사·불복세금·세무Q. 법인세 지급명세서 미제출 가산세에 대한 납부지연 가산세지급명세서 미제출로 인해 법인세 수정신고를 하려고 하는데,미제출 가산세에도 납부지연 가산세를 적용해야 되나요?(참고로 기존에 다른 사유로 수정신고를 한 적 있어서 이번에 수정2차 입니다.)
- 법인세세금·세무Q. 이익잉여금 무상증자 회계처리 및 배당소득세 신고이익잉여금을 배당하는데, 배당금을 실제로 지급하지는 않고자본금을 늘리기 위함으로 무상증자 처리하려고 합니다.(2024년 9월에 결의 및 등기 완료)1. 이익잉여금처분계산서 어디에 입력해야 되나요?2. 일반전표에 회계처리를 어떻게 해야되나요?차) 이월이익잉여금 / 대) 자본금 으로 처리하는게 맞나요?3. 2024년 9월 전표로 회계처리 하는건가요?4. 배당소득세 신고도 2024년 9월에 하는건가요?아니면 다음해인 2025년에 하는건가요?
- 부가가치세세금·세무Q. 매입세금계산서 지연수취, 부가세 수정신고 가산세2024년 1기 확정 신고(7/25)가 끝나고매입이 1건(-세금계산서)이 작성일자 6/28, 발급일자 7/26 로 들어왔습니다.(-세금계산서 수정사유는 착오 이중발급이 아닌데 착오 이중발급이라고 기재해서 가산세 납부해야 합니다.)1기 확정 수정 신고를 해야하는데 200만원정도 추가로 납부해야 합니다.이때, 가산세 어떤 것들이 붙어야 하나요?세금계산서 지연수취 - 는 당연히 납부하는 거겠죠.세금계산서합계표 제출불성실신고불성실 과소초과환급(일반)납부지연 가산세 - 는 당연히 납부하는 거겠죠.위 4개 말고 더 있을까요?답변 부탁드립니다. 감사합니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. 해외에서 법인카드로 결제 후 세관신고 어떻게 하나요?해외출장 중에 법인카드로 800달러 초과하는 물품을 구입하고 세관신고를 어떻게 해야 하는 걸까요?출장 간 직원 이름으로 신고를 해야 하나요?법인 앞으로도 신고가 가능한가요?
- 다이어트 식단건강관리Q. 다이어트 아침식단으로 괜찮을까요?다이어트 중인데 아침식단으로 사과에 땅콩버터 발라먹으면 좋다고 해서 먹다가요거트도 추가해보고 바나나도 추가해보고 점점 이것저것 추가하다보니 지금은그릭요거트100g+땅콩버터1숟갈+사과1개(小)+바나나1개+당근라페(반주먹)+통밀크래커(6조각,145kcal)→ 500ml 용기에 가득 채워지는 정도이렇게 섞어서 먹고있는데 문득 너무 많이 먹나? 싶어서 궁금해졌습니다ㅎㅎ다이어트 아침식단으로 좀 과한게 맞나요?점심은 연어랑 대파 구워서 먹고, 저녁은 연두부나 단백질음료 먹으면서 살은 계속 빠지고 있는 중이긴 합니다.
- 법인세세금·세무Q. 법인의 대표가 법인차량을 출퇴근용으로 이용해도 업무용으로 인정받을 수 있나요?업무용승용차운행기록부 작성하려고 합니다.대표님이 법인차량을 출퇴근용으로 이용하시는데,업무용 사용거리에 포함되는게 맞나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 매입세금계산서 지연수취, 부가세 수정신고 가산세2024년 1기 확정 신고(7/25)가 끝나고매입이 1건(-세금계산서)이 작성일자 6/28, 발급일자 7/26 로 들어왔습니다.(-세금계산서 수정사유는 착오 이중발급이 아닌데 착오 이중발급이라고 기재해서 가산세 납부해야 합니다.)1기 확정 수정 신고를 해야하는데 200만원정도 추가로 납부해야 합니다.이때, 가산세 어떤 것들이 붙어야 하나요?세금계산서 지연수취 - 는 당연히 납부하는 거겠죠.세금계산서합계표 제출불성실신고불성실 과소초과환급(일반)납부지연 가산세 - 는 당연히 납부하는 거겠죠.위 4개 말고 더 있을까요?답변 부탁드립니다. 감사합니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 외국에서 수입한 상품을 한국에 판매하면 과세로 잡아야 하나요?외국에서 수입세금계산서로 들어온 매입 상품을 한국에서 팔때,면세로 팔아야 하나요? 과세로 팔아야 하나요?영세로 들어온 매입 상품을 한국에서 팔때, 면세로 팔아야 하나요? 과세로 팔아야 하나요?
- 생활꿀팁생활Q. 전기자전거 PAS전용 추천 부탁드립니다.출퇴근 및 가끔 공원에서 탈 전기자전거 고민 중입니다.70만원 이하 가성비 좋고 헬맷 안써도 벌금 안무는PAS 전용(스로틀 겸용 X)으로 추천 부탁드립니다. 감사합니다.
- 부가가치세세금·세무Q. 세금계산서 수정발급(착오에의한이중발급)을 재수정할 수 있나요?5월달에 발했했던 세금계산서를 9월에 실수로 착오에의한이중발급으로 ( - )수정발급했습니다.다시 돌리려면 수정발급했던 세금계산서를 다시 착오에의한이중발급으로 (+)로 발급해도 되나요?5/7 정상+500만원 (5월22일에 발급)5/7 수정-500만원 (8월31일에 발급)5/7 재수정+500만원 (9월9일 발급 예정)가산세라던지 부가세 신고를 다시 해야할까요?