레알현명한빈대떡
- 연말정산세금·세무Q. 거주자 기타소득 지급명세서 수정제출시 우편만 가능한가요?안녕하세요.거주자 기타소득 지급명세서 수정제출이 필요한데 홈택스에서는 계속 신규제출만 뜨는데지급명세서는 우편으로만 가능할까요?간이지급명세서는 전자파일로 수정제출했습니다!간이지급명세서 제출시에는 지급명세서 면제로 알고있는데 꼭 수정해야할까요..?!
- 연말정산세금·세무Q. 원천징수이행상황신고서 수정신고하는 법안녕하세요.반기별 신고하는 회사에 다니고 있는데작년 하반기에 사업소득세로 50만원 지급한 분이 있는데 사정상 해당 금액을 다시 반납하게 되어회사로 다시 입금해주셨습니다.작년 하반기때라 1월에 소득세 납부를 다 했는데원천징수이행상황신고서에서 수정신고를 하는 방법이 궁금합니다.소득자소득구분: 사업소득에서 50만원을 차감한 금액을 넣고, A99 수정세액에 -15,000원을 기입해야할까요??자세하게 부탁드립니다..!!
- 종합소득세세금·세무Q. 수당 지급 후 사업,기타소득세 납부했는데 다시 환수해야할 경우 ??안녕하세요,, 회계사작년 수당을 지급한 분이 있었고, 올해 1월에 세금신고 및 납부까지 했습니다.그런데, 수당을 다시 환수하게됐는데 이런 경우 어떻게 진행해야할까요..?!!
- 종합소득세세금·세무Q. 사업소득,기타소득 지급명세서 면제 관련 문의안녕하세요! 혹시 기타소득, 사업소득은 월별마다 간이지급명세서 제출했으면 지급명세서 제출 안해도 되나요????????
- 연말정산세금·세무Q. 비과세 중식대 지원을 받고있는데 회의 이후 먹는 식사는 가능할까요?안녕하세요.회사에서 비과세로 중식대 지원을 받고있는데,외부 기업 직원 등.. 회의가 많아 회의 이후 다같이 식사를 하곤 하는데(법인카드)상관없을까요?
- 세무조사·불복세금·세무Q. 과거 회계 분개 잘못했을 때 수정 방법 문의드립니다안녕하세요.과거에 전표로차)회의비xxx 대)보통예금 xxx 으로 되어있는게 있었는데지금 보니 보통예금 나간게 없어서 올해 예금에서 나가야할 것 같은데회의비 경우 올해 발생한게 아니다 보니잡손실 / 보통예금 이렇게 진행해야할까요??
- 세무조사·불복세금·세무Q. 과거 계정과목 차변에 잘못했을 때 회계 분개처리 방법안녕하세요.3년 전 분개처리를 보니 계정과목을 잘못입력한게 있어서 수정하고싶을 땐 어떻게 해야하나요?ex)기존: 수도광열비 / 미지급금바꿔야하는 계정과목: 복리후생비 / 미지급금결산을 다 해버려서,, 잡이익?? 이런걸로 대체해야하나요?
- 연말정산세금·세무Q. 결산이 끝났는데 미지급금 잘못 입력했을 경우 회계 처리방법안녕하세요.2025년 결산이 모두 완료되었는데 미지급금을 덜 잡은걸 발견했습니다.회계 처리를 어떻게 해야할까요? 차액만큼 올해 미지급금으로 걸어야할지, 잡이익으로 해야할지 궁금합니다.
- 기타 세금상담세금·세무Q. 임의적립금등의 이입액 변경시 회계 처리 문의안녕하세요.2025년 결산 중 궁금한 점이 있어 문의드립니다.회사에서 2025년도에 임의적립금등의 이입액이 감소된게 있는데2025년도에 자본금 감소가 안되고, 2026년도에 자본 감소와 이익잉여금 증가 처리를 하는데왜 2025년에 재무상태표에 감소를 안하는지 궁금합니다.자본의 감소는 다음 해에 하는건가요?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 이익잉여금처분계산서 보는 방법 문의안녕하세요. 이익잉여금처분계산서 관련 문의드리고자 합니다.임의적립금의 이입액(ex)200,000)이 왼쪽에 있고 차기이월미처분이익잉여금이 해당금액 200,000원이 증가하면내년도 결산시 임의적립금 이입액 200,000원을 차감하면 되는걸까요??분개는 어떻게 하면 되나요?