새잡아오는고양이
- 양도소득세세금·세무Q. 법인 주식양수도 관련 문의드립니다..안녕하세요 세무대리인입니다. 수임처중 법인사업자의 대표 2분이 현재 지분율 7:3인데요. 12월중에 투자를 받기로해서 투자받기전에 5:5로 변경하려고 합니다. 그래서 대표님께 주식양수도계약서 작성후 전달 요청드렸고요. 그럼 제가해야할일이 다음의 일만 있는게 맞응까요? 추가적으로 해여할일이 있다면 상세히 알려주시면 감사하겠습니다. 1. 양수도계약서 수취 후 내용확인 및 투자받기전 입금 완료 확인하기? 2. 주식변동상황명세서 수정? 3. 내년 2월까지 증권거래세 및 양도소득세 신고4. 신고납부서 전달후 법인통장이 아닌 양도자의 계좌로 납부요청끝
- 법인세세금·세무Q. 법인 사택관련 문의드립니다. ...법인사업자 대표님이 법인명의로 사택 임차하셨고, 입주는 대표님이 하십니다. 원칙은 비용처리가 안되지만 직원이 입주한척 비용처리 우선 하고 걸리면 본인이 책임지기로 하였습니다. 비용처리를 위해서는, 임대인이 사업자등록을 하지 않은 개인이라면 법인통장으로 이체내역만 있으면 되고, 임대인이 사업자등록을 한 개인이라면, 적격증빙을 수취해야한다고 알고있습니다. 혹시 임대인의 사업자등록여부는 임대차계약서의 임대인란에 주민등록번호, 성명이 적혀있으면 사업자등록을 하지않은 개인이라고 판단하면 되는걸까요? 아니면 추가확인이 필요한걸까요?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 자영업자 고용보험의 보험료관련문의드립니다.1인 법인사업자 대표님이 자영업자 고용보험 가입하시고,매월 고용보험료와 산재보험료가 법인통장에서 빠져나가고있는데 해당 비용은보험료/보통예금으로 처리하면 되는게 맞나요?
- 연말정산세금·세무Q. 연말정산 환급금을 신청해서 받았는데 관련 분개 문의드립니다.연말정산 환급금을 신청해서 받았는데 관련 분개 문의드립니다. 급여받는사람은 대표자 1명입니다. 2/28 1,528,690원 연말정산환급금 신청->2/28 미수금 1,528,690/ 미지급금 1,528,6902/28 2월 급여 지급시 환급금 함께 지급*질문: 아래와 같이 분개하면 될까요?->2/28차)직원급여 330만원미지급금 1,528,690대)미지급비용(급여) 4734870예수금(국민연금) 130500예수금(건강보험) 102800예수금(건강보험) 13310예수금(기흥구청) 570예수금(기흥구청)-153360[위하고 회계자동전표처리시 분개는 아래와 같은데, 환급금 받은게 반영이 안되어있음]차)직원급여 330만원대)미지급비용(급여) 4734870예수금(국민연금) 130500예수금(건강보험) 102800예수금(건강보험) 13310예수금(기흥세무서) 5750예수금(기흥구청) 570예수금(기흥세무서)-1534440예수금(기흥구청)-1533603/13 연말정산 환급금 1,528,690원 들어옴.->3/13 보통예금 1,528,690 /미수금 1,528,690
- 기타 세금상담세금·세무Q. 사택 계약시 관련문의드립니다. ...(질문) 수임처가 사택을 계약하셧다는데, 해야할일이 사택 임대차계약서만 받아두고 임차료 계산서 끊기는거 나중에 확인하면 될까요...?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 고용산재보험료 관련 문의드립니다.법인사업자인 수임처에서 고용산재보험료가 매월 자동이체되고잇는데, 여기 대표님만 계시고 이외 사업소득,일용소득지급자도 없는데, 왜 발생하는걸까요...?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 법인사업자 24년 통장거래내역 입력 누락 처리방법문의위하고에 25년 통장입력을 하니까, 전년도와 잔액차이가 나서 확인해보니 24년에 12월 30일까지의 통장내역만 입력하고 12월 31일의 거래내역은 수취 및 입력하지 않아 잔액이 차이가 나는 것 같습니다. 이런경우, 어떻게 해야하나요?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 급여 미지급비용 처리 관련문의드립니다.법인사업자 대표님이 2년전에 급여를 한번 안가져가서, 미지급비용이 그달 급여 200정도 있는데요. 매월 비슷하게 지금까지 급여받고 계시고요. 이 미지급비용이 지금 2년째 넘어오고 있어서 말씀을 드리려는데요. 처리방법은 아래의 두가지인가요? 1. 미지급비용만큼 이체해서 가져가서 끝내기. 2. 이번달 급여를 발생시키지않거나 소액발생시키고, 대신 미지급비용을 가져가기.
- 부가가치세세금·세무Q. 부가세신고 관련 문의드립니다아..전담당자가, 영세매출24.11 매출을 1원 누락 24.12매출을 9만원 누락 25.6 매출을 8만원 누락 해놔서 외상매출금이 딱 저만큼 남는대요. 수임처 대표님은 수정신고가 아닌 그냥 2기확정신고시에 반영하라고 하는데요. 저렇게 1원도 반영을 원래 하나요? 만약 1원을 잡이익으로 처리하는 식으로 결정됏엇다면 잡이익전표를 만들려면 아래외상매출금1 잡이익1 이런식으로 하나 만드나요?
- 기타 세금상담세금·세무Q. 국민연금, 건강보험 가입대상인 일용근로자 신고안하면취득신고안하면, 언젠가는 국민연금이랑 건강보험측에서 알아차리고 부과고지서 날리나요? 근내확신고서로 언젠가 귀에들어가나해서요! 아니면 모르는 경우가 많나요? 자진신고하긴했는데 실무적으로는, 공단에 걸리는 경우 없어서 안하는 세무대리인이 있는지 궁금해서요