부가가치세 신고를 했는데 세법이 바뀌어서 잘못 신고 된 경우에는 어떻게 처리해야 하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.당초 신고내용이 과소신고 되었다면 수정신고를 하시면 되고, 과다신고가 된 경우라면 경정청구를 진행하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산은 어떤 카드를 써야 혜택이 좋은가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.신용카드 등 사용액 소득공제는 기본적으로 총 급여의 25%를 초과하여 사용한 분만이 공제대상입니다.공제대상 사용액 중 신용카드 등을 사용한 경우에는 15% 소득공제율이, 현금영수증이나 체크카드 사용분은 30%의 소득공제율이 적용되기 때문에 신용카드보다는 현금영수증이나 체크카드를 더 많이 사용하는 것이 소득공제 측면에서는 더 유리할 수 있습니다.도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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경조사비 처리 기간 문의드립니다.!
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.경조사비는 접대비로 처리하는 것이며, 법인이라면 법인세 신고 시, 개인이라면 종합소득세 신고 시 필요한 자료이기 때문에 모아두셨다가 결산 시 송부하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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11,12월에 청약 몰아서 넣어도 연말정산 금액 인정되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.주택청약소득공제는 일정 요건을 충족 시 40%의 소득공제를 해 주는 제도인데, 연 납입금액을 그 대상으로 하므로 연말에 납입하여도 무방합니다. (300만원 한도)제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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법인 부가세 경정청구 환급세액 관련 문의드립니다
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.기한 내 납부하지 않은 세액에 대해 이자성격의 납부지연가산세가 발생하는 것 처럼, 경정청구로 환급이 이루어지는 경우에도 이자성격의 국세환급가산금이 발생합니다.서류를 확인하지 않아 정확하진 않지만, 국세환급가산금이 아닐까 싶습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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의료비 세액공제의 경우 어떤 기준일 때 받을 수 있는 혜택인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.의료비 세액공제는 기본적으로 총 급여의 3%를 초과하여 사용한 의료비만이 공제대상이 됩니다.근로자 본인, 65세 이상, 장애인 등을 위하여 지출한 의료비는 전액, 이 외의 자를 위하여 지출한 의료비는 연 700만원을 한도로 하며, 공제대상 의료비의 15%의 세액공제율이 적용됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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상속세 신고는 언제까지 해야 하는 것인가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.상속세는 상속개시일이 속하는 달의 말일로부터 6개월 이내에 신고납부해야합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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소득금액 인정 기준은 어떤 건지 궁금합니다?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.사업자의 경우 사업과 관련된 모든 지출은 필요경비가 된다고 보시면 됩니다.2023년 귀속 종합소득세 신고 시 경비처리가 약 1200만원정도로 된 것으로 보이며, 실 경비일 수도 있고, 단순경비율 등으로 추계신고가 되었을 가능성도 있습니다.2023년 귀속 종합소득세 신고내용을 먼저 파악해보셔야 할 것 같습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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증여세 신고시 어떤 준비를 해야나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.기본적으로 증여계약서와 등기부등본, 가족관계증명서 등을 제출하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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사무실 겸 거주목적으로 월세를 얻을 경우 개인사업자 경비처리 가능한가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.거주부분과 사업부분이 명확히 구분되는 장소가 아니라면 해당 월세는 사업 경비로 처리는 원칙상 불가합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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