간이 과세자도 매출에 따라 세금을 많이 내나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.간이과세자는 부가가치세에서만 혜택이 있는 것이며 종합소득세에서는 일반과세자와 다를 것 없이 세액이 산출됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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투잡하는 사람 연말정산 어떻게 하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산은 근로소득에 대해서만 그 대상이 됩니다.주말 알바소득이 근로소득으로 신고된 경우에는 현 직장에서 연말정산 시 합산하여 신고하셔야 합니다. (알바회사에서 근로소득원천징수영수증을 받아 현 직장에 제출)알바소득이 사업소득 또는 기타소득으로 신고되는 경우라면 연말정산 대상이 아니므로 연말정산은 원래 회사에서 하시던대로 근로소득으로만 진행하시면 됩니다.사업소득 또는 기타소득은 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 통해 연말정산된 근로소득과 합산하여 신고하셔야 합니다.(기타소득금액이 300만원 이하라면 분리과세 선택 가능)종합소득세는 국세청 홈택스에서 신고 가능하며, 스스로 신고가 어려우신 경우에는 세무사에게 신고대행을 의뢰하실 수도 있습니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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퇴사한직장 취업자감면 방법은??
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.지난 과세기간에 적용하지 못한 감면내용이 있는 경우에는 종합소득세 경정청구를 통하여 반영하고 환급이 가능합니다.경정청구는 당초 신고기한으로부터 5년 이내에만 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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명절 보너스도 세금 내야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.상여금이나 성과급도 모두 과세대상 근로소득입니다.따라서, 당연히 근로소득세가 부과되며, 지급 시 원천징수되지 않더라도 해당 귀속연도의 연말정산 시 총 급여로 들어가게 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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이자소득도 종합소득세 신고하고 세금을 내야 하는건 가요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.금융소득(이자+배당소득)이 연 2천만원 이하라면 지급 시 웜천징수되는 것으로 납세의무가 종결되기 때문에 따로 신고납부할 것은 없습니다.다만, 금융소득이 연 2천만원 초과 시에는 타소득(근로, 사업소득 등)과 합산하여 종합소득세 신고납부를 해야합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다
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연말 정산 관련 질문 드립니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부모님을 부양가족으로 하여 인적공제를 받기 위해서는 부모님이 만 60세 이상이고, 소득금액이 연 100만원 이하여야 합니다.소득금액은 총수입금액에서 필요경비를 제한 금액을 의미하기 때문에 월세수입에서 필요경비를 제한 금액이 100만원 이하이면 공제 가능합니다.또한, 주택임대소득이 연 2천만원 이하인 경우에는 분리과세 선택이 가능하고, 분리과세 선택 시 소득금액은 없는 것으로 보아 인적공제 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산시 월세공제는 주소지가 꼭 월세집주소로 있어야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.월세 세액공제는 해당 주택 전입신고가 필수 요건이기 때문에 등록된 주소가 본가라면 월세 세액공제 적용은 불가합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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연말정산 환급이 없다고 자료제출
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산 시 최대 환급액은 기납부세액(매월 급여 지급 시 원천징수된 세액의 합)만큼 입니다.따라서, 공제서류를 제출해도 환급세액이 없다는 것은 원천징수된 세액이 없다는 의미이기 때문에 2023년의 급여명세서를 확인해보샤야 할 것 같습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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기부금영수증 세무소에낼때 소득이얼마나 ᆢ
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부모님의 소득금액이 연 100만원 이하(근로소득만 있는 경우 총 급여 500만원 이하)인 경우에는 부모님의 기부금이 자녀의 연말정산 시 세액공제 대상이 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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아파트월세를받고있는데세금신고대상은?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.1세대 1주택자의 월세수익이나 보증금에 대한 간주임대료는 과세대상이 아니기 때문에 세부담은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
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