연말정산 환급금 얼마인지 봐주세요 ^^
안녕하세요. 김환 세무사입니다.해당 근로소득원천징수영수증이 연말정산이 반영된 영수증이 맞다면 환급금 336,000원 맞습니다.다만 연말정산 근로소득 원천징수영수증의 제출 기한이 3월 10일이기 때문에 아직 홈택스에서 조회가 안 될 수 있습니다.해당 자료가 연말정산 완료된 자료가 맞는지 확인해보시기 바랍니다.감사합니다.
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작년 연말정산 관련 질문이 있습니다.
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산은 12월 31일 계속 근로자를 대상으로 합니다.따라서 26년 3월 퇴사하셨다면, 25년 근로분에 대해서는 이전 직장에서 연말정산 대상자이며, 직전 회사에 연말정산 의무가 있습니다.연말정산을 진행하지 않는 경우 오히려 전 직장에 불이익이 있을 수 있습니다.뭔가 착오가 있는듯한데 담당자와 잘 이야기 해보시는게 좋을 것 같습니다.감사합니다.
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사장이 직원에게 급여명세서 떼주는법
안녕하세요. 김환 세무사입니다.기장대리를 맡기는 세무사 사무실이 있다면, 세무사 사무실에 요청하시면 됩니다.그게 아니라면, 사업자가 작성하여 제공해야합니다.급여내역, 공제되는 4대보험, 소득세, 지방소득세 등을 기재하여 급여명세서 작성하시면 됩니다.감사합니다.
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연말정산때문에요 ;; 도통 뭐거뭔지 모루겠어요
안녕하세요. 김환 세무사입니다.올려주신 원천징수영수증은 A회사 (1월~11월)의 자료입니다.B회사의 연말정산 자료는 아직 홈택스에서는 확인이 불가할겁니다.회사에서 받으신 원천징수영수증을 확인해 보아야 제대로 정산이 되었는지 확인이 가능합니다.감사합니다.
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상속시 어머니 통장으로 정리후 저에게 이체시 증여세가 발생하나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.아버님이 돌아가시고 상속세신고기한 이내에 어머님 통장으로 정리한 돈을 받으시는것이라면 아버님 상속에 대한 상속세만 발생합니다.다만 어머님 통장으로 받으신 돈을 상속세 신고기한이 지난 후 받으신다면 새로운 증여로 보아 증여세가 발생할 수 있습니다.감사합니다.
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연말정산이 이해가 안가는데 질문좀 할까합니다
안녕하세요. 김환 세무사입니다.연말정산은 12월 31일 기준 계속근무자를 대상으로 합니다.따라서 12월 31일 근무중이셨던 회사에서 연말정산을 진행하게 됩니다.그 전에 퇴사하시는경우 중도퇴사자 정산을 진행하게 되는데, 개념은 연말정산과 비슷하지만 일반적으로 기본공제만을 적용하여 정산이 이루어지게됩니다.중도퇴사자 정산을 퇴사 당시에 하지 않고 뒤늦게 하게 된 걸 수도 있습니다.추가적으로 공제사항을 반영하고 싶으시다면 5월 종합소득세 신고를 통해 반영 가능합니다.감사합니다.
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부모님 돈으로 제 이름으로 주식투자 하고 수익이 나서 돌려드리려는데요
안녕하세요. 김환 세무사입니다.질문자분이 주식을 운용하여 발생된 수익금을 포함하여 부모님께 드렸다면, 수익 부분은 증여로 보여질 수 있습니다.다만, 직계존속에게는 10년간 5,000만원까지 증여세가 발생하지 않기 때문에, 이전에 증여한 내역이 없다면 증여세가 발생하지 않을것으로 사료됩니다.감사합니다.
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법인세 신고를 신고기한 내에 못하면 어떻게 되나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.법인세 신고기한까지 신고를 하지 않으신경우 납부하여야 하는 세액에 무신고가산세(20%)와 납부지연가산세(연 8%상당)가 부과됩니다.납부를 하지 못 하시더라도 신고까지는 이루어져야 무신고가산세라도 줄일 수 있으며, 재해나 질병 등 일정 사유에 해당하는 경우 신고납부기한을 연장할 수 있으니 확인해보시기 바랍니다.감사합니다.
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건물의 작은 공간을 월에 40만원 정도 받고 내줘도 소득세 신고 해야 하나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.일반 상가 건물의 경우 소액이라도 소득세 및 부가가치세 신고대상입니다.받으신 월세에 대해 세금계산서를 발행하시고, 7월과 1월 부가가치세 신고 납부를 하시면 되고, 5월달에 근로소득 등 다른 소득과 합산하여 종합소득세 신고를 진행하시면 됩니다.감사합니다.
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미국 주식 세금은 어떻게 내야 하나요?
안녕하세요. 김환 세무사입니다.해외 주식의 경우 기본적으로 250만원은 공제해주기 때문에 250만원을 초과하여 수익이 생긴경우 납부세액이 발생합니다.일반적으로 증권사에서 신고대행을 해주며, 5월달에 홈택스를 통해 직접 신고도 가능합니다.감사합니다.
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