정말낙천적인진돗개
- 법인세세금·세무Q. 유튜브 채널 양도 판매시 원천징수인가요?유튜브 개인채널을 양도했습니다.기타소득으로 원천징수해야하나요?아니면 사업자로 세금계산서 발행해야하나요?ㅠㅠㅠㅠ
- 법인세세금·세무Q. 법인사업자 지점 등록하려고 하는데, 일반 빌라로 주소 등록가능한가요?법인 지점 사업자등록 후 사업자단위과세로 진행하려고 합니다.대표이사가 전입신고는 하지 않을 예정인데..임대료를 법인에 비용처리하려면빌라 임대인이 세금계산서를 발행해줘야 하는건데주택임대는 세금계산서 발행이 안되잖아요?..법인에 비용처리를 하려면 어떻게 진행해야 하나요?ㅠㅠ
- 부가가치세세금·세무Q. 광양자치료 부가세 신로시 면세인지 과세인지?피부과에서 광양자치료를 진행하고 있습니다. 환자의 혈액을 일정량 뽑아서 산소를 주입하고 자외선을조사하여 맑은 피로 정화 후 재주입하는 치료법인데요. 부가가치세가 면세되는 재화나 용역에 혈액이 기재되어 있는데..면세로 신고하면 되나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 광양자치료 의료행위가 부가세 면세인가요? 과세인가요?피부과입니다. 광양자치료를 병원에서 진행하고 있습니다. 환자의 혈액을 일정량 뽑아서 산소를 투입하고 자외선을 조사하여 맑은 피로 정화 후 재주입하는 요법인데요. 부가세 신고 시 면세인가요? 과세인가요?
- 법인세세금·세무Q. 보험료 대납의 회계처리 이게 맞나요? ㅠㅠㅠㅠ 콜센터 및 텔레마케팅 업종코드를 가지고 있는 법인인데요,탁송기사님들/ 대리운전 업체를 대신해서 탁송보험 가입을 하고 (보험계약자 법인) 보험료를 대납나중에 기사님, 대리운전업체에게 대납보험료를 입금 받고 있습니다.위의 경우 아래처럼 처리해도 될까요? ㅠㅠ1. 보험료 대납 시 -> 차) 예수금 대) 보통예금2. 보험료 대납분 다시 입급받을 시 -> 차) 보통예금 대) 예수금3. 대납분 보다 입금이 덜 되어서 거래처원장 (-) 나는 경우 -> 차) 미수금 대)예수금
- 법인세세금·세무Q. 보험료의 대납 비용처리 가능한가요?법인사업자입니다.보험판매를 하는 금융업 법인은 아니고, 콜센터및텔레마케팅 업종코드가 있습니다.탁송기사님들/대리운전 업체를 대신해서 탁송보험료를 보험사에 대납하고기사님/대리운전 업체에게 대납보험료를 입금 받고 있습니다.1.보험 판매가 아니니 부가세, 법인세 신고 시 매출로 인식하지 않아도 될까요?2.통장에서 대납할 때 보험료 처리를 후 대납분 입금 받으면 보험료 마이너스 처리를 해야하나요?위의 방법 말고 어떻게 비용처리나 회계처리 해야하는지 알려주세요 ㅠㅠㅠㅠㅠ
- 부가가치세세금·세무Q. 보험료 대납 부가세 신고 대상인가요?탁송기사님들, 대리운전업체 탁송보험료를 법인에서 보험사에 선납/대납하고 기사님,업체에게 다시 입금 받고 있습니다. 이부분은 매출인건지? 아니면 예수금/미수금 처리를 해야하는건가요? 보험판매업도 아니고 보험료 대납만을 해주고 있는 법인입니다. 콜센터및텔레마케팅업종코드는 등록되어있습니다.
- 종합소득세세금·세무Q. 고용증대세액공제+ 통합고용 이게 맞나요? 21년 첫 고용증대 계산(공제x이월) + 사회보험료 계산 (이월)22년 두번째 고용증대 계산 (공제x이월) + 사회보험료 계산 및 일부공제 (잔액 이월)23년 통합고용증대세액 계산 (공제x 이월) + 사회보험료 2차 일부공제 이렇게 진행하려고 하는데이월 되는 고용증대 21.22년분은기존 서식에 2차(22년), 3차(21년)으로 써주면 되는건가요....?
- 부가가치세세금·세무Q. 본지점 사업자단위과세 신청 후 해야할일이 무엇일까요?본점 / 수원지점 / 서울 마포사업자등록 및 등기부등본은 각각 되어있는 상태입니다.7.1일자로 사업자단위과세제도를 신청하려고 하는데,자동으로 폐업 등기말소가 된다고 하는데 맞는건가요? 2. 지방소득세는 각각 신고를 해줘야 하는게 맞는건가요?