졸리지만졸면안돼
- 임금·급여고용·노동Q. 퇴직연금 중도가입시 가입전기간 계산법안녕하세요. 퇴직금 담당하고 있습니다.회사에서 dc형으로 중도가입한 분들이 있어 퇴직연금 가입전 퇴직금 책정을 어떻게해야하나해서요. 퇴직시 지급하면 퇴직시기준으로 계산이 된다하여 미리 정산을 할까합니다.만약 미가입시 기간에 대한 퇴직금은 가입전 시기로 중간정산같이 법정퇴직금으로 계산하여 적립해도 될까요? 또한 db에서 dc로 전환한 경우도 있는데 문제는 db에서 예치한금액이 없어 아주 소량만 dc로 넘어갔습니다. 이런경우도 위에 처럼 dc 가입전 기준으로 퇴직금 계산해서 적립해도 되는걸까요? .. 제가 없을때 업무들이라 어렵네요
- 임금·급여고용·노동Q. 대표자 퇴직금 중간정산 사유가 될까요?대표자가 퇴직금 중간정산을 요청했습니다. 법인세법에 임원사유 3가지 외엔 지급이 안된다 전달했는데, 임금피크제를 통해서 가능하다고 하셔서, 임금피크제는 근로자만 가능한거 아닌가요? 대표자도 되나요 ?대표자는 임원퇴직규정 3가지 안에서만 중간정산이 되는거 아닌가요 ?
- 임금·급여고용·노동Q. 대표자 퇴직금 중간정산 할수 있는방법은?2ㅡ3년 안에 대표자가 퇴직을 할 예정입니다. 퇴직금 중간정산을 해달라하시는데... 저희는 dc형 퇴직금입니다. 근로자 퇴직금규정의 사유에 해당이 안되는데 .. 따로 방법이 있을까요?
- 임금·급여고용·노동Q. dc퇴직연금 운용관리수수료 회사가 내야하나?dc퇴직연금 운용관리수수료 회사가 내야하는걸로 알고 있습니다만...왜 회사에서 내야하는지.. 법령이나 증빙할수 있는 내역을 보고하라합니다..퇴직연금 몇조 몇항에 혹시 나와있을까요?100도 안되는 가격인데.. 어떻게든 회사돈 쓰는데 억울한가봅니다... 힘드네요..
- 세무조사·불복세금·세무Q. 세금계산서 매입 수신시 회계처리 어떻게하나요9월에 세금계산서를 매입건으로 받았는데 이미 대금지급도 끝난건이지만 업체의 미흡한 결과물로 30% 되돌려 받기로 했습니다.업체에서는 마이너스 계산서를 끊는다하는데 저희는 그럼 전표를 어떻게하나요? 마이너스 발행시지급수수료-1000/ 외상매입금-1000업체 돈 입금시 전표처리를 어떻게 해야하나요?
- 지식재산권·IT법률Q. 국제상표권 방법이 어떻게되나요? 절차 및방법 문의국내상표권만 있는 업체입니다. 해외거래처에서 국제상표권을 달라하는데.. 어떤 절차를 밟아야하나요. 유럽 (독일 스위스 필란드 폴란드) 쪽에서 요구하고 있습니다. 국내는 직원이 단순하게 출원 등록 했는데.. 해외는 어떻게 해야할까요? 위생허가처럼 대리인선정하는건 알겠는데, 국내 특허청에서 좀더 쉽게하는 방법이 없을까요?
- 법인세세금·세무Q. 장기 전도금처리에 대해서 알려주세요10년도 더된 거래처가 없이 입력된 전도금이 장부에 있어서요.이미 저희는 대표도 바뀌었는데, 장부를 뒤져보니 현금으로 인출한걸 전도금처리가 되어있었습니다. 잔액이 30만원정도인데 이번 결산때 없애버리고 싶은데잡손실로 없앨수 있는건가요?아니면 기타의 대손상각비로 처리해야할까요 ?
- 세무조사·불복세금·세무Q. 해외출장 취소로 위약금 및 환불 회계처리에 어떻게 해야할까요?연구팀 출장이 사정상 갑자기 취소로 항공권을 취소했는데 50% 만 환불이 된다합니다. 계정과목을 출장비 100 / 보통예금 100으로 처리한 상태인데..환불이 되면대체로 지급수수료 100 / 출장비 100처리 후 환불 입급시보통예금 50 / 지급수수료 50 처리해도 될까요?잡손실로 잡으면 복잡해져서...어떻게 처리하는게 정석인거여??
- 부가가치세세금·세무Q. 작년 카드매입공제 잘못신고 하였을시 해결방법 알려주세요사업자카드 매입공제 신고시 매입업자명만 넣고 사업자번호를 적지않고 부가세 및 법인세 다 신고했습니다.. 어떻게 해야하나요? 실제 발생된건으로 카드가에 정보가 있으니 매입공제만 신고하면 되는줄 알았습니다 ㅠㅠ앞으로는 24년 4분기는 사업자번호를 넣고 할테지만 작년과 올해는 어떻게 해야하나요
- 세무조사·불복세금·세무Q. erp 로 매입카드 전표입력시, 부가세신고시경리초보입니다.작년 첨으로 자체기장 업체에 입사후인수인계시 카드전표 작성할때 거래처 입력안해도 된다고 들어서 지금까지 회사명만 적고 거래처코드 만들지않고(사업자번호미입력) 전표을 작성하고 부가세 및 결산도 그리 하였습니다.그러다 비용처리만할때 입력하지말라는걸 알았고 매입공제시에는 거래처코드부여후 사업자번호를 적고 신고해야하는걸 이제야 알게되었습니다... 어떻게 해야하나요..?부가세 신고서 다시 작성해야하나요?ㅠ