정말존경스러운마카롱
- 부가가치세세금·세무Q. 부가가치세 수정세금계산서 가산세 여부질문은 두가지입니다1. 3월 세금계산서를 4월에 지연 발행하고 지연 발행 한 부분에 대해서 수정 세금계산서를 발행했습니다 그래서 결과적으로는 0원이구요 이 부분에 대해서 가산세가 붙을까요?2. 4월 세금계산서를 5월에 발행 하고 이 부분에 대해서 6월에 수정세금계산서를 발행하였고 이 부분도 결과적으로는 0원입니다 이 것도 가산세가 붙을까요?
- 세무조사·불복세금·세무Q. 전자세금계산서를 영세율 세금계산서로 발급한 경우전자 세금계산서를 영세율 세금계산서로 발급하여 수정발급 하려고 하는데 이런 경우에는 영세율 세금계산서를 수정사유를 계약의 해지로 하고 2월 날짜로 세금계산서 발급할 경우 가산세붙지는 않을까요?
- 양도소득세세금·세무Q. 부동산 임대업자 차량매각 한 경우 세금계산서 발행해야 하나요?부동산 임대업자인데 부가세 공제 차량 구매할 당시에 차량을 부가세 공제를 받았고 이런 경우 차량을 매각할 경우 세금계산서를 발행해야 하나요?
- 연말정산세금·세무Q. 수정한 세금계산서를 다시 수정발급 하고자 합니다당초에 공급가액을 10,000원으로 세금계산서를 발행하고 나서수정발급으로 공급가액 변동으로 인해 -5,000원으로 발급을 했습니다또 근데 원래 당초에 발급한 10,000원이 맞을때 아런 경우에는 어떻게 해야하는걸까요?
- 법인세세금·세무Q. 불공 차량 취등록세 분개 방법 어떻게 하나요불공 차량을 세금계산서 매입한 경우 취등록세 분개 방법을 어떻게 해야 하나요취등록세까지 차량운반구로 잡고 고정자산에 등록하면 되는걸까요?
- 종합소득세세금·세무Q. 개인종합소득세 신고 시 지역 건강보험료 경비로 공제가 되나요?사업소득이 있으며 개인 종합소득세 신고 당시에 지역 건강보험료 납부한 것이일반 경비로 공제가 가능한지 문의드립니다직원은 없으며 지역으로 건강보험을 납부하고 있습니다
- 연말정산세금·세무Q. 중도퇴사자 정산 신고를 하고 나서 급여를 추가 지급 하는 경우중도퇴사자를 2월 귀속분으로 하여 정산해서 신고를 했습니다그런데 2월 귀속 3월 지급으로 하여 추가 급여가 있다고 하는데 혹시 이런 경우에는2월 귀속 2월 지급분 중도퇴사자를 수정신고를 해야할까여근로소득 원천징수영수증에서 중도퇴사자를 삭제를 하고 나서 2월귀속 3월 지급분으로 하여 신고를 하면 되는걸까요? 만약 2번과 같은 방법으로 신고하게 된다면 원천징수이행상황신고서에는 어떻게 작성하면될까요?
- 법인세세금·세무Q. 유형자산을 매각한 경우 분개는 어떻게 해야할까요?유형자산을 매각하면서 세금계산서를 발행하고 차변) 미수금 / 대변) 부가가치세대급금, 유형자산미수금이 보통예금에 입금차변) 보통예금 / 대변) 미수금양도하여 감가상각비를 계상하고자 하는데 혹시 이런 경우에는 분개를 어떻게 해야할까요
- 법인세세금·세무Q. 폐업 법인 중 결산분개 입력을 어떻게 해야할까요법인이 폐업을 월 도중에 하면 결산분개 입력을 폐업일로 입력해야 할까요 아니면 매월 1일로 적어서 입력해야 할까요 이런 경우에는 어떻게 해야할까요
- 연말정산세금·세무Q. 국민연금소득총액신고 0원 또는 음의 수가 있는 경우에도 신고를 해야할까요?국민연금 소득총액신고 하고자 하는데 0원 또는 음의 수가 있는 경우 서면신고를 해야한다고 합니다그런데 퇴사자 제외하고 불러오니 0원 또는 음의 수가 있는 직원들이 안불러와지는데 이런 경우퇴사자를 제외하고 국민연금 소득총액신고를 해도 되는 걸까요?