한참완벽한담비
- 부가가치세세금·세무Q. 이 형태가 세금계산서가 맞는지 확인부탁드립니다.안녕하세요?중개보수료 관련하여 세금계산서 발행 요청드리니, 위와 같은 형태로 일단 보내주셨는데이게 현금영수증이나 다른 형태의 증빙이 아니고, 홈택스에도 확인되는 세금계산서 형태가 맞는지확인 부탁드립니다.아무리 봐도 제 생각엔 일반 현금영수증으로만 보여서요....의심스러워서 말씀드리니, 일반과세자가 맞다면서 쭉 이렇게 발행했다고 합니다.그리고 일반 과세자에게 세금계산서 요청하면 상대방도 보통 끊어줘야하는게 의무인게 맞지요??
- 기업·회사법률Q. 기업 단체보험 해지 환급금 관련 질문드립니다.안녕하세요?다름이 아니라, 현직장에서 임직원 단체보험에 가입되어있는데 신규 입사자 및 퇴사자가 발생하였을때 보험 담당자님께 입퇴사자 명단을 제출하여서로 상계처리를 하거나 가입/해지 처리를 해주시는데...이게 상쇄가 되면 이득이라는 부분까지는 이해가 되었거든요? (사소한 번거로움이라든가, 추가 가입비 등을 걱정 안 해도 된다는 정도)그런데 오늘 상사분이 말씀해주시기를, 현재 매달 입사자가 꾸준히 발생하고 있으니 퇴사자가 발생해도 퇴사 당월에 명단제출 하지말고 1~2달 정도 지켜보고 이후에 제출하라고 하셨습니다.제가 기존에 해오는 것처럼 곧바로 해지처리하면 회사 입장에선 손해다, 해지 환급금이 크지 않다고 하셨습니다.제가 추측하고 이해하는건 퇴사자 4명 / 입사자 2명 이라면 퇴사자 2명은 다음달or다다음달의 입사자와 상계처리를 하라는 말씀이실까요??(현 상황처럼 입사자가 꾸준히 발생한다는게 전제라는건 재확인 완료했습니다.)이게 그렇게 어려운 개념이 아닌데도 두 번 세 번 되묻기엔 좀 그래서 여기에 질문 남겨봅니다! 도와주세요.ㅠㅠ
- 휴일·휴가고용·노동Q. 퇴사예정자 잔여 연차 갯수 계산 도와주세요.안녕하세요?2017년 4월 1일 입사자분이 2월 20일 또는 2월 21일에 퇴사하는 경우회계연도 기준으로 계산할 때 잔여 연차 갯수는 몇 개인지 알려주시면 감사드리겠습니다!ㅠㅠ입사일 기준으로 계산하는 것도 그렇고 어렵고 헷갈립니다..본래 올해 2025년 1월 1일 기준으로 18개 발생이셨을텐데... 이렇게 퇴사하시는 경우엔15 / 12 몇을 곱해야 하는건지 모르겠습니다...ㅠㅠ 아니면 17 / 12 *n 을 해야하는건가요..??(2024년도에서 잔여분에서 당해로 이월된 연차는 2개입니다.)
- 연말정산세금·세무Q. 퇴사 후 마지막 급여에서 연말정산 공제액안녕하세요?다름이 아니라, 제가 최근에 퇴사를 했는데이 마지막 근무월(=9월)에 대한 급여를 지급받았는데'연말정산 보험 정산은 아직 퇴사 처리가 안 되어서'일단 10만원 공제 후, 추후에 정산한다고 전달받았는데•이게 무슨 말이며, 이유가 무엇인지 도통 모르겠습니다..ㅠㅠ•이렇게 진행해도 맞는건지....그리고 저 말이 중도퇴사자 연말정산을 의미하는건지...?•제가 다음 직장에선 어떻게 연말정산을 준비해야하고, 주의해야할 사항은 무엇인지 궁금합니다!
- 종합소득세세금·세무Q. 법인 사업장 직원이 개인 사업장 대표인 경우 국민연금안녕하세요?제목처럼 A와 B라는 사람이 개인 사업장의 공동대표이신데,법인 사업장의 근로소득자 직원으로도 되어있으시다면개인 사업장의 국민연금 보수총액 신고는 진행하면 안 되는 건가요??그리고, 현재 한 분인지 두 분 모두인지 이로 인해 국민연금 관련으로 문제가 생긴 것 같은데...사업장에서도 정확히 어떤 내용인지 모르시는 것 같고, 위처럼 국민연금 문제가 생겼다고만 하십니다.혹시 어떻게 공단에 말씀드리고 해결해야 하는지 알려주시면 감사드리겠습니다! ㅠㅠ
- 세무조사·불복세금·세무Q. 매출 전자세금계산서 수정발급 후 부가세 수정신고안녕하세요?1분기 예정신고 및 2분기 확정신고 완료한 사업장인데예정신고 기간에 발급했던 세금계산서를 착오에의한 이중발급으로 (-)마이너스로 수정발급한 이후에부가세 수정신고를 하게 되면, 어느 항목에 가산세를 입력하는게 맞나요??최초 신고했던게 과다신고/납부했던게 되니까,,지연발급과 지연전송만 해당되는게 맞나요?아니면 신고 불성실, 납부불성실 관련 가산세도 해야 하나요?ㅠㅠ;;>이 경우엔 지연제출 및 과소 신고에 입력하는 것 같은데..공급가(-)1,000,000원 세액(-)100,000원 수정발급했다고 가정한다면과소 신고의 가산세액을 정확히 어떻게 계산해야하나요??100,000원 * 10% = 10,000원여기에 3개월 이내 75%감면으로 2,500원이 맞나요? 경정청구까지 제출하는게 맞지요...? 가산세는 할때마다 너무 어려운 것 같습니다. 도와주세요ㅠㅠㅠ