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개인사업자 프로젝트 개인 작업자한테 대금 지급할때
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.개인통장에서 대금을 지급하는 것은 문제가 되지 않지만, 거래 상대방의 실업급여 수급자격 이슈때문에 원천세 신고를 하지 않는다면 본인의 소득세 신고 시 인건비를 경비로 처리할 수 없는 문제가 있습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.11.15
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임대수입은 어느세금으로 분류되서 청구가 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.임대소득은 사업소득이며, 사업소득에서 필요경비(추계신고 시에는 경비율에 따른 추계경비)를 제한 금액을 과세표준으로 하여 다음과 같은 세율을 적용하여 소득세가 산출됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.11.15
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이모부관련해서 증여세 질문있습니다!!
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.대가없이 받은 금전이라면 증여세 과세대상입니다.이모부는 기타친족에 해당하므로 기타친족으로부터의 증여 시 10년 간 1천만원의 증여재산공제가 적용됩니다.따라서, 과세표준은 1.4억이 되어 증여세 부담이 발생하며, 증여세는 증여일이 속하는 달의 말일로부터 3개월 이내에 신고납부하여야 합니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
증여세
23.11.15
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상속받은 아파트 1년안에 매매시 양도세율의 기준은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.일반적인 경우에는 보유기간이 2년 이내인 경우 단기양도세율이 적용됩니다. 다만, 상속주택인 경우 세율적용 시 보유기간의 기산일은 피상속인의 취득일이 되므로 피상속인의 취득일부터 실제 양도 시까지 2년 이상이라면 일반세율이 적용됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.11.15
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회사를 3년정도 다니다가 퇴사할시 퇴직금을 받을수 있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.1년이상 근로한 경우에는 퇴직금을 받을 수 있으며, 퇴직 시에는 사유와 관계없이 퇴직금이 지급됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.11.15
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사업소득 원천세 계산방법 문의드립니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.맞습니다.프리랜서 사업소득자는 소득의 규모에 관계없이 3.3%(지방세 포함)의 세율로 원천징수하고, 소득의 귀속자는 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 통하여 소득규모에 따라 세액을 정산하게 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.11.15
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실업급여도 연말정산을 해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산은 재직중인 근로자만이 가능한 것입니다.중도퇴사 시에는 기본공제만으로 정산 후 마지막 급여가 지급되는데, 공제항목(신용카드 등 사용액 소득공제 등)을 반영하여 환급받을 세액이 있는 경우에는 다음년도 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 통하여 반영하고 환급이 가능합니다.실업급여는 비과세 소득이므로 합산하지 않습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.11.15
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4대보험 직장에 재직중에 다른 4대보험 직장에 취업해도 가능할가요 ?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.근로소득이 두 곳 이상에서 발생하는 것은 세법상으로는 전혀 문제가 되지 않지만 회사 내규로 겸업금지 등의 규정이 있다면 내부적으로 이슈가 될 수는 있습니다.4대보험도 중복으로 가입이 가능한 것이며 고용보험만 중복가입이 불가하여 두 회사 중 급여가 높은 곳에서만 납부하게 됩니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.11.15
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사업자계좌에 입출금내역이 세금과 관련있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.개인사업자의 경우 사업자통장의 입출금내역이 모두 세부담에 영향을 미치는 것은 아닙니다.사업과 관련된 입출금 내역만이 세금과 관련이 있습니다.제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.11.15
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종합소득세 중간예납고지서가 왔는데요 지금납부해야되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.원래 종합소득세의 경우에는 다음년도 5월에 신고납부가 원칙이지만, 세수 확보 그리고 납세자의 일시적인 세금 부담을 줄이기 위한 제도로 일정금액을 중간예납한 뒤, 다음년도 5월에 납부세액이 확정되면 그 납부세액에서 미리 낸 중간예납세액을 차감하게 됩니다.중간예납세액은 직전 과세기간의 종합소득세의 1/2로 산정됩니다.다만, 사업부진 등으로 인해 상반기 소득액 계산액, 즉 ‘중간예납추계액’이 예납기준액의30%에 미치지 못할 경우 국세청이 고지한중간예납세액(중간예납기준액의 50%) 대신 직접 산출한 중간예납추계액을 신고납부할 수 있습니다.중간예납세액은 11월 30일까지 납부하셔야 하며 납부기한 내 납부하지 않는 경우에는 가산세(미납세액x경과일수x0.022%) 등의 불이익이 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
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