부동산 임대 사업자 상가겸용주택 건축 매입세액 공제
안녕하세요. 문용현세무사입니다.1. 주택을 거주용으로 사용할 것이라면 세금계산서를 수취해도 면세사업용에 해당하여 부가가치세는 공제받을 수 없습니다.2. 국민주택 규모의 공급에만 면세가 해당되고, 그 이외는 과세 됩니다. 따라서 세금계산서를 발행해야하지만 주택 등의 부동산을 양도할때는 세금계산서 발행을 생략해도 관계 없습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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차량구입후 건보료 국민연금 상승문의
안녕하세요. 문용현세무사입니다.국민연금은 변동 없습니다. 지역가입자의 건강보험료는 소득/재산/챠량을 기준으로 고지가 됩니다. 아래 건강보험사이트에서 모의계산이 가능합니다.https://www.nhis.or.kr/nhis/minwon/initCtrbCalcView.do도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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초등생 이상 학원 교육비 납입증명서 발급되나요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.연말정산시, 자녀의 사설교육비는 미취학아동인 경우에만 교육비 공제 가능한 것입니다. 다자녀라고 해도 달라질 것은 없습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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종교단체 기부금의 종합소득세 경비처리 가능한지?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.사업소득만 있다면 사업장의 필요경비로 공제받으시면 됩니다. 법정기부금의 경우 사업소득금액의 100% 내에서, 지정기부금의 경우 사업소득의 약 30%내에서 필요경비로 모두 공제가능합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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사무실 월세 개인사업자 세금계산서 질문드립니다.
안녕하세요. 문용현세무사입니다.현실적으로는 쉽지 않을 것입니다. 부가가치세 공제를 받으시려면 임대사업자로부터 세금계산서를 발급받아야 합니다. 임대업자는 과거 발생하지 않은 세금계산서를 발급할 경우 과소신고가산세, 납부지연가산세, 세금계산서미발급가산세 등의 상당한 가산세까지 부담해야 하는 것입니다. 위의 경우, 현재부터 세금계산서를 발급받고 부가가치세 공제를 받는 것이 적절해보입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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근로소득외 아르바이트 발생시 종합소득신고
안녕하세요. 문용현세무사입니다.1. 5월에 근로+사업소득을 합산하여 종합소득세 신고를 해야 하므로 추가납부세액이 발생하는 것입니다.2. 직장 근로소득 외 타소득이 2,200만원이라면 건강보험료나 국민연금은 변동되지 않습니다. 직장가입자가 근로소득 외의 타소득이 연간 3,400만원(2022년 7월부터 2,000만원)을 초과할 경우에 건강보험료만 추가로 고지됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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2021년 재직한 회사 연말정산?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.맞습니다. 현재 회사에 A회사의 원천징수영수증을 제출하셔서 A+B근로소득을 합산하여 연말정산을 하시면 됩니다. 만약, 정상적으로 합산하지 못했다면 본인이 5월에 스스로 A+B근로소득을 합산하여 종합소득세 신고를 하셔야 합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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주식으로 얻은 수익도 기타소득으로 되어 종합소득신고대상인가요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.주식 배당소득은 금융소득에 해당합니다. 연간 이자/배당의 금융소득이 2,000만원 이하라면 분리과세로 종결되므로 종합소득세 신고 합산대상은 아닙니다.국내주식 양도소득은 현재 대주주만 과세대상이므로 대주주가 아니라면 별도 신경쓸 것은 없고, 해외주식은 양도소득으로 과세가 되므로 양도세를 신고하시면 됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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월급에 비과세 항목을 추가할 수 있나요?
안녕하세요. 문용현세무사입니다.월 10만원 이내의 식대는 비과세 급여에 포함이 됩니다. 회사에서 별도 현물식대를 제공하지 않는다면 월 10만원 이내로 비과세 식대 급여 설정이 가능합니다. 따라서 식대급여가 제공된다면 지급되는 급여는 200만원 이지만 세금이 과세되는 급여는 190만원이 되는 것으로 절세가 가능한 것입니다. 회사측에 현재 비과세 식대가 적용되고 있는지 확인해보시길 바랍니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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기타소득에 대한 세금관련 문의입니다.
안녕하세요. 문용현세무사입니다.해당 소득이 기타소득에 해당한다면 동일한 소득을 나눠서 인출하더라도 인출한 총액이 기타소득금액 5만원을 초과할 경우, 그동안 인출한 총 금액을 기준으로 원천징수가 될 것입니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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