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해외주재원 발령후 주택 양도세 관련
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.현재는 아파트분양권은 주택수에 포함되지 않습니다. 하지만 최근에 양도소득세를 강화하기 위해 세법이 개정되었습니다. 2021년 1월 이후 양도분부터는 아파트 분양권도 주택수에 포함됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.04.29
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사무실을 얻어서 사업자 주소를 변경하려는데 어떻게 하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.홈택스에 로그인 하셔서 사업자정정메뉴에서 사업장 주소 변경이 가능합니다. 첨부파일로는 변경될 사업장 임대차계약서 첨부하시면 됩니다. 보통 3일내로 처리 가능합니다.세무서에 직접 방문하시려면 변경된 사업장의 관할세무서에 가셔야 합니다. 임대차계약서와 신분증 정도만 챙기시고, 관련 문서는 공무원 설명대로 작성하시면 됩니다. 바로 처리가능합니다.임차한 사업장의 월세는 부가가치세공제와 비용처리 모두 가능합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.04.28
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면세사업자는 부가세를 공제 못받나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부가가치세 면세사업자는 부가가치세를 납부하지도 공제받지도 못합니다. 따라서 부가가치세 신고의무도 없고, 법인세나 종합소득세 신고의무가 있습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.04.28
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인스타그램, 블로그 또는 1인 크리에이터의 경우 사업자등록을 해야 되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.먼저, 소득세 신고기준이라는 것은 별도로 없습니다. 소득이 있는 곳엔 반드시 세금이 부과되니까요.블로그나 인스타그램 등 SNS간 개인거래의 경우 사실상 과세의 사각지대라고 할 수 있습니다. 현실적으로 세무공무원들이 일일이 SNS를 찾아다니면서 과세할 수 없습니다. 하지만 최근에 워낙 SNS마켓이 활성화되니 국세청에 실태파악에 들어간 것으로 알고 있고, 조만간 조치가 나올 수도 있습니다.따라서 SNS등으로 일회성 판매목적이 아닌 실제적으로 사업을 할 경우라면 마음 편히 사업자등록을 하고 소득세 신고를 하는 것이 나을 수도 있습니다. 소득신고를 하더라도 관련된 매입비용은 모두 공제를 받을 수 있고, 간이과세로 등록할 경우에는 세부담이 거의 없는 경우가 많습니다. 만약 사업자등록을 하지 않고, 세금신고도 안해다가 추후에 발각되서 세금은 물론이고 가산세까지 부과되면 낭패죠.유튜버의 경우도 비슷한데요. 개인 유튜버의 수익은 주로 구글애드센스광고 수익입니다. 이는 영세율이 적용되서 부가가치세 부담은 전혀 없습니다. 물론 영세율로 부가가치세 신고는 해야하고요. 종합소득세신고를 신경쓰면 됩니다.종합소득세 신고시, 수입금액에 따라 추계로 신고할수도 있고, 장부기장으로 하여 신고할 수 있습니다. 일반적으로 수입금액이7,500만원 이상이면 사업자등록을 하고, 세무대리를 맡기는 경우가 많습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.04.28
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부모 자식간에 무이자로 돈빌려주는것도 증여로 볼까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.돈을 실제적으로 빌린 것이고, 나중에 상환할 것이라면 원금의 크기에 따라 과세여부가 달라집니다. 부모님과 금전소비대차계약서 (금액, 빌린날짜, 상환날짜 등)을 작성하시고, 빌리신 원금을 실제적으로 갚을 계획이라면 연간 2억 이하의 대여금을 무이자로 빌려도 증여세 등의 세금문제는 발생하지 않습니다. 증여세법에서는 금전무상대출에 따른 이자가 연 천만원 이상일 경우에 과세하게 되어있습니다. 연 천만원의 이자가 발생되려면 세법상 적정이자율인 4.6%를 적용하여 역산하면 연간 대여금액이 2억이 넘어야 합니다. 따라서 천만원이 대여금액이라면 세금문제는 별도로 발생하지 않습니다.별도로, 만약에 이자를 실제로 지급한다면 이자 상환액의 27.5%를 원천징수 한 후, 지급한 달의 다음달 10일까지 원천세 신고를 해야 합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.04.28
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미취학자녀 학원비공제 자료 못받을땐 어떻게 할수있나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.세법은 실질과세이기 때문에 요건에 해당이 되고, 실제로 미취학아동의 교육비에 해당된다면 공제가 가능합니다. 혹시 계좌이체를 하면서 현금영수증은 받지 않으셨나요? 받으셨으면 그것으로 증빙이 됩니다.만약 현금영수증조차 받지 못했다면 일단 계좌이체 내역을 잘 정리해서 종합소득세 신고 시, 관련 파일을 첨부하시면 됩니다.세무서도 사업장의 폐업내역, 사업장 대표자, 주소 등의 자료는 갖고 있으니까요, 실질에 부합한다면 공제 가능할 것으로 보이네요.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.04.28
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프리랜서 5월 종합소득세신고 어떻게 해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.19년 7월까지의 근로소득에 대한 원천징수영수증을 전직장으로부터 요청하셔서 자료를 받으시고 19년 8월~12월까지 프리랜서 사업소득에 대한 원천징수 영수증을 요청하셔서 5월 종합소득신고시, 근로소득과 사업소득을 합산하여 신고를 하시면 됩니다.홈택스에 종합소득 신고 시, 연말정산 자료를 쉽게 받을 수 있고 업로드 할수 있게 되어있습니다. 인터넷 검색해보면 방법등이 많이 나와 있으니 참고하시면 어렵지 않게 신고 가능하실 것으로 생각됩니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.04.28
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요즘 창고형 마트같은데에서 물건떼서 판매하는 사람들
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.국세청은 사업자들의 소득 및 세금 신고 내역을 하나하나 다 파악하진 못합니다. 현실적으로 시간적, 행정적인 비용이 많이 들죠. 하지만 사업자의 소득 신고 내역이 동종업종의 소득비율에 비해 너무 낮거나 매출대비 매입비율이 너무 높아 의심을 하면 세무조사를 하는 등 추가자료를 요청할 수 있습니다.현실적으로 세무신고시, 마트에서 구입한 사적인 비용도 일부 경비로 넣는 편입니다만, 담당자마다 일정비율 안에서 유도리 있게 반영합니다. 물론 이 방법도 리스크는 있습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.04.28
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부모님께 부동산 증여 세금처리 궁금합니다(조정지역 대상x)
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부동산 평가액을 3.5억이라고 가정하고 하고, 부모님에게 증여할 경우 증여세는 48,500,000원 나옵니다. 만약 아파트에 담보된 채무가 있고, 부동산 보유기간이 길면 부담부증여가 유리할 수 있습니다.부담부증여란 부동산에 담보된 채무까지 수증자에게 이전하는 증여를 말합니다. 부담부증여를 할 경우, 채무이전에 대한 부분은 증여자가 양도소득세로 납부하고, 증여가액에서 채무가액을 차감한 부분은 수증자가 증여세로 납부하는 것을 말합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.04.27
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종합소득세 신고를 어떻게 해야할까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.9~10월 아르바이트 소득이 4대보험에 가입된 것으로 봐서 근로소득으로 신고가 된 것으로 보입니다. 따라서 9월 ~10월분 아르바이트소득과 12월 현직장의 원천징수영수증을 받아서 종합소득 신고 시, 근로소득 총 급여에 포함시켜야 할 것으로 보입니다.또한, 10~11월분 원고작업 소득은 어떤 소득으로 잡힌지 확인이 필요할 것 같습니다. 근무처에 문의하셔서 소득관련 원천징수 자료를 요청하시고, 관련 소득을 추가로 종합소득신고시, 사업소득 등이나 다른 소득에 포함시켜야 합니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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연말정산
20.04.27
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