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아르바이트생 세금신고 따로 해야하나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.알바하신 회사에서 질문자님 소득을 프리랜서 사업자 소득신고를 하신 것으로 보입니다.아마 올해4월이나 5월경에 세무서에서 국세환급 계좌 등록하라는 고지 우편물이 올것입니다. 홈택스에 환급계좌 등록하시면 120만원의 3.3%인 39,600원이 한달 내로 입금 될것입니다. 소득이 적어서 따로 신고하실 필요는 없습니다.도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.06
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부동산 취득세를 부모님이 대신 내도 되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.부모님의 현금증여 뿐만 아니라, 부동산의 취득세를 직접 내주신다면 그 부분도 증여에 해당되므로 현금증여금액과 취득세 증여 금액을 모두 증여세 신고를 하셔야 합니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.03.06
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과외의 경우는 소득신고에서 제외되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.원칙은 아르바이트 등으로 인한 소득도 종합소득 신고 대상입니다. 소득세법에서는 비과세 소득을 열거하고 있습니다. 열거되지 않은 소득은 모두 과세대상입니다. 하지만 현실적으로 과외 아르바이트 수입의 과세포착은 어렵겠지요. 다른 예를 들면 식당이나 편의점 등은 사업주 입장에서 아르바이트나 일용직 등의 인건비 처리를 하기 위해 아르바이트 등의 급여에 대해서도 거의 인건비 신고를 합니다. 인건비 신고를 하게 되면 아르바이트 생은 국세청에 소득이 잡히고, 그 소득에 해당하는 세금을 내야합니다. 하지만 과외 같은 경우에는 과외학생의 부모님이 사업주 입장에서 고용한 것도 아니고, 단순한 자녀를 위한 가사경비 정도에 포함이 되겠죠. 비용으로 신고할 명목도 없고요. 세무공무원도 다른 고액체납자나 사업자들 업무처리하느라 바쁠 겁니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니
세금·세무 /
양도소득세
20.03.05
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소득공제시 체크카드 사용과 무통장입금, 현금사용시 혜택이 서로 다르나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.현금영수증, 체크카드, 무통장입금 모두 소득공제가 가능합니다. 소득공제율은 30%입니다. 질문자님 말씀대로 결제 즉시 현금이 빠져나가는 것이기 때문에 이름만 다를 뿐이지, 모두 현금으로 구매하시는 것으로 보면 됩니다. 참고로 신용카드 공제율은 15%입니다. 현금영수증, 체크카드 공제금액이 신용카드 소득공제액의 2배이므로 연말정산시 유리합니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.05
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세법에서 납세의무자의 신고에는 돈을 납부하는 것 까지 포함되나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.신고와 납부는 엄연히 다른 개념이 맞습니다. 납세의무자는 신고와 납부의 의무를 모두 이행해야 합니다. 가산세 역시 신고불성실가산세와 납부불성실가산세가 따로 있구요. 예를 들어 100원의 신고 및 납부해야 할 세금이 있다면, 100원의 세금만 신고하고 납부를 안한다면 납부불성실가산세가 부과되는 것이고, 그 반대의 경우라면 신고불성실 가산세가 적용이 됩니다. 물론 둘다 안할 경우에는 신고불성실가산세와 납부불성실 가산세 모두 적용이 됩니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
20.03.05
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전통시장상품권과 같은 기타 상품권들을 사용시에 연말정산 처리가 가능할까요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.기프티콘 등의 상품권 등으로 물품을 구입했을 경우 현금영수증 처리가 가능하므로 연말정산시 현금영수증 소득공제를 적용받으실 수 있습니다. 모든 상품권은 현금으로 보기 때문에 상품권으로 결제한 경우 연말정산시, 소득공제가 가능합니다. 앞으로는 소액이라도 반드시 현금영수증 처리 하셔서 세금 아끼시길 바랍니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.05
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2020년 초 퇴직 후 연말정산 질문입니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.2019년도 귀속 근로소득의 연말정산을 사정상 못하신 경우에는 5월 한달 동안 국세청 홈택스 사이트에서 직접 종합소득세 신고를 하셔야 합니다. 홈택스 가시면 연말정산 자료가 PDF로 잘 정리되어 있어서, 연말정산은 무리없이 하실 수 있을 것입니다. 그리고 2020년 월급의 원천징수 자료는 잘 보관해두셨다가 새로 다니실 회사에서 2021년 2월즈음에 연말정산을 할 때, 연말정산 자료와 함께 제출하시면 됩니다. 그 때도 못하실 경우에도 5월에 직접 홈택스에서 하셔야 합니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.05
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현금 양도 세금문의 드립니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.올해 1월에 아버지에게 2,000만원을 빌리시고 4월에 2,000만원 그대로 아버지에게 상환 하신다면 세금은 별 문제가 없습니다. 6년전 토지를 양수한 거래와는 상관 관계는 없습니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
20.03.04
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근로장려금 수급 문의 드립니다.
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.근로장려금 수령 요건은 2019년도의 가구(배우자, 동일 주소 또는 거소에서 생계를 같이 하는 직계존비속, 부양자녀) 소득이 단독일 경우 2천만원, 홑벌이일 경우 3천만원, 맞벌이일 경우 3,600만원 이하이어야 합니다. 다만 이 경우에도 2019년도 기준 근로소득금액이 있어야 요건에 해당하게 됩니다. 무급으로 일하셨다면 근로장려금 수령 요건에 해당되지 않습니다. 또한 직계가족 회사라 하더라도 실제적으로 업무를 하고, 근로소득이 발생하였다면 근로장려금 신청은 가능합니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.04
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사측서 원천세자체를 신고를 안했으면, 근로자는 연말정산을 할수없나요?
안녕하세요? 아하(Aha) 세무·회계 분야 전문가 문용현세무사입니다. 질문하신 내용에 대하여 아래와 같이 답변 드립니다.회사에서 원천세 신고를 아예 안한거면, 질문자님은 국세청에 근로소득으로 잡힌 금액이 없을 것으로 생각됩니다. 하지만 4대보험도 신고를 했을 것이고, 급여도 매월 지급 받았을텐데 원천세 신고를 안한 것이 의문인데요. 회사입장에서는 원천세 신고를 하지 않으면 정규직의 인건비를 비용처리 할 수 없습니다. 만약 어떤 이유인지는 모르겠으나, 회사가 원천세 신고를 안하고 4대보험 신고도 안했다면 배우자 쪽으로 공제는 가능한 것으로 보입니다만, 추후 국세청은 배우자님의 연말정산으로 인한 세금이 과다환급 신고로 볼 여지가 있고, 이럴 경우에는 세금을 추가 납부할 수도 있습니다. 도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
20.03.04
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