배우자가 유튜브 수익이 나와서 부양가족 등재가 안됩니다..
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.배우자의 부양가족 요건은 연령요건은 적용되지 아니하나, 소득요건은 적용되는 데 연간소득금액이 100만원(근로소득만 있는 경우 총급여액이 500만원) 이하입니다.유튜브 소득이 사업소득인 경우 사업소득금액(=사업소득-필요경비)이 100만원을 초과하는 경우나, 기타소득인 경우 기타소득금액(=기타소득-필요경비)이 300만원을 초과하여 종합소득세 신고대상이 되는 경우에는 기본공제 대상으로 할 수 없습니다.
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예금cma적금파킹통장에 대한 이자세금은 얼마인가요
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.이자소득은 소득의 15.4%(지방소득세 포함)가 원천징수되며, CMA나 적금 및 파킹통장에서 발생한 이자소득도 비과세나 세금우대 상품이 아닌 한 이자소득의 15.4%가 과세됩니다.
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비트코인 같은 코인 투자시 세금은?
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.코인을 양도하는 경우 주식과 달리 증권거래세는 과세되지 아니하며, 코인 양도소득은 기타소득으로 연간 기타소득금액(총수입금액-취득원가-부대비용)에서 250만원을 차감한 금액에 22%(지방소득세 포함)의 세율로 과세되나, 소득세법 개정으로 과세가 2년 유예되어 2025년 1월 1일부터 과세될 예정입니다.
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연말정산은 무직은못받나요???
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.근로소득 연말정산은 근로소득이 있는 경우에 하는 것이므로 근로소득에 없는 경우에는 연말정산 대상에 해당하지 아니합니다.
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연말정산은 언제환급받을수있나요?
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.연말정산 결과 추가납부세액 또는 환급세액이 발생한 경우 2월 급여에서 정산하여 지급하므로 2월 급여를 지급받는 때에 환급금을 지급받을 수 있을 것입니다.
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2022년도 급여소득 중 납부한 세금에 대해
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.연말정산 환급금은 연말정산 결과 결정세액에서 원천징수된 세액을 기납부세액으로 차감한 금액이 (-)인 경우 환급되는 것이므로 납부한 세액보다 더 많이 환급받을 수는 없습니다.
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다른 사람이 그냥 준 돈에도 세금이 부과되나요?
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.상속세 및 증여세법은 증여를 그 행위 또는 거래의 명칭ㆍ형식ㆍ목적 등과 관계없이 직간접적인 방법으로 타인에게 무상으로 유무형의 재산 또는 이익을 이전(현저히 낮은 대가를 받고 이전하는 경우 포함)하거나 타인의 재산가치를 증가시키는 것으로 정의하고 있습니다. 따라서 친구로부터 무상으로 1천만원을 받는 경우 증여에 해당하며, 친구는 직계존비속이나 기타친족에 해당하지 아니하므로 증여재산공제를 적용받을 수 없습니다.
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제출후 내용수정이 가능하나요?
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.연말정산 자료를 일부를 누락한 경우 회사 연말정산 담당자에게 먼저 문의해 보시고 회사 방침상 수정이 불가한 경우 5월 종합소득세 신고시 추가하여 신고하시면 됩니다.
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소득이 적은 대학생인데 연말정산해야하나요??
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.퇴사시 지급받은 환급금은 중도 퇴사자 연말정산 결과 환급세액이 발생하여 환급받은 것입니다. 또한, 알바소득에 대해 원천징수가 될 것으로 보이는 데 3.3%가 원천원천징수되는 경우 사업소득으로 원천징수되는 것으로 5월 종합소득세 신고시 근로소득과 사업소득을 합산하여 종합소득세를 신고하여야 합니다.
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일용직은 연말 정산이 안되나요?
안녕하세요. 질의에 대한 답변입니다.소득세법은 근로계약에 따라 동일한 고용주에게 3개월(단, 건설근로자는 1년) 이상 계속하여 고용되어 있지 아니한 자를 일용근로자로 규정하고 있으며, 일용근로자가 3개월(단, 건설근로자는 1년) 이상 고용된 경우에는 일반근로자로 규정하고 있습니다.일용근로자는 일당에 대해 소득세가 원천징수되는 것으로 근로소득공제로 15만원을 공제하고 세율 6%를 적용하여 산출한 산출세액에서 근로소득세액공제를 차감한 결정세액을 납부하는 것입니다. 이와 같은 일용근로자는 원천징수의무자가 원천징수하는 것으로 납세의무가 종결되므로 연말정산이나 종합소득세 신고대상에 해당하지 아니합니다.다만, 과세기간(1.1~12.31) 중 일반근로자가 된 경우에는 과세기간에 지급받은 급여 전체를 일반근로소득으로 보아 연말정산을 하는 것입니다.
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