정말존경스러운마카롱
- 종합소득세세금·세무Q. 연말정산 환급 받은 뒤 수정신고로 인하여 추가납부분이 있는 경우 분개 설정24년 3월에 연말정산 환급을 받은 뒤에 연말 쯤에 연말정산 원천세 수정신고로 인하여 추가납부분이 발생한 경우에 분개는 어떻게 해야 할까요??처음에 연말정산 환급금을 미수금으로 분개 한 뒤에 3월 원천세 신고 할 때 환급 신청금액과 차감금액을 분개했습니다 그러니 합계잔액시산표 미수금 계정에는 - 잔액으로 뜨는 경우 이럴 때 분개는 어떻게 해야할까요?
- 세무조사·불복세금·세무Q. 부가세 환급 후 수정신고 후 납부서는 어떻게 해야할까요부가세 환급이 지급 되고 나서 수정신고를 하려고 합니다 그런데 서면신고만 가능하다고 하더라구요오늘 우편 접수를 하고 나서 납부는 오늘 해도 되는걸까요?
- 연말정산세금·세무Q. 연말정산할 때 종전 근무지와 현 근무지 사이 근로기간이 비어 있는 경우 연말정산 공제연말정산할 때 종전 근무지와 현 근무지 사이 근로기간이 비어 있는 경우 연말정산 공제할 때 그 기간만큼은 빼고 공제를 해야할까요?예를 들어서 1월까지 종전 근무지에서 근무를 하고 5월에 입사한 경우에는 공제를 2~4월까지 빼고 공제를 해야할까요?
- 연말정산세금·세무Q. 법인 설립 전 법인 대표자 개인카드로 법인 소모품을 결제한 경우 연말정산 문의?법인 카드가 나오기 전에 법인 대표자가 대표 개인 카드로 법인 부가가치세 공제를 받았을 경우에는 연말정산 시 신용카드 공제에서 제외하는 것이 맞을까요?
- 세무조사·불복세금·세무Q. 사업자 등록증이 나오기 전 주민등록번호로 받은 전자세금계산서사업자 등록증이 나오기 전에 주민등록번호로 매입한 전자세금계산서가 있는데 이걸 부가세 공제를 하기 위해선 사업시작 날짜로 하여 회계프로그램에 전자세금계산서로 입력하면 될까여
- 종합소득세세금·세무Q. 간이과세자가 예정신고를 한 경우 확정신고시 기간은 어떻게 신고해야 하나요?간이 과세자가 예정신고를 7월에 한 경우에는 확정신고 시 1~12월로 신고 하나요 아니면 7~12월까지로 해서 신고를 해야 하나요?
- 부가가치세세금·세무Q. 간이과세자 부가세 신고 시 매출은 없으나 매입세금계산서가 있는 경우간이과세자 부가세 신고 시 매출은 없으나 매입세금계산서가 있는 경우 신고할 때 매입세금계산서 없이 신고를 해야 하나요 아니면 매입세금계산서까지 다같이 신고를 해야하나요매입세금계산서까지 같이 신고하려고 하니 프로그램에서 매출세액이 공제세액보다 작다고 마감이 안되더라구요이런 경우에는 어떻게 해야하나요
- 연말정산세금·세무Q. 근로소득세 부양가족으로 인하여 소득세 차감직원들 중에서 A 직원과 B직원이 있는데 이번에 A직원보다 B직원이 급여가 높게 책정이 되었습니다그러나 A직원은 부양가족 등록이 되어 있지 않아 소득세를 예수하게 되었고 B직원은 부양가족으로 직계존속이 등록되어 있어 B직원이 소득세가 나오지 않게 되었습니다어느 적정선에 급여에서 부양가족이 있으면 소득세가 안나오는 경우도 있나요?
- 법인세세금·세무Q. 법인통장으로 받은 인턴지원금이나 채용지원금을 잡이익으로 처리 해도 될까요?법인통장으로 받은 인턴지원금이나 채용지원금을 잡이익으로 처리해도 될까요?인턴지원금 또는 채용지원금같은 경우에는 업무외에 수익은 맞는 것 같은데 따로 계정과목을 정부보조금이나 이런 것으로 해야 하는지 문의드립니다
- 법인세세금·세무Q. 급여지급시 기타공제로 공제한 금액 분개급여 지급할 때 직원에게서 기숙사 이용료 등 해서 기타공제로 공제하였다면 법인 결산할 때 분개에서 어떻게 분개하면 좋을까요?4대보험과 소득세 지방소득세 같은 경우에는 예수금이지만기숙사 이용료 등은 어떻게 분개하면 좋을까요?