세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무풍요로운삶주택을 임대하는 임대사업자는 세입자에게 부가가치세를 걷을 필요는 없나요?상가 임대를 하시는 분들은 세입자들에게 부가가치세를 걷고 이를 대납하는 것으로 알고 있는데상가 임대가 아닌 일반 주택을 거주 목적으로 임대하는 임대사업자들은세입자에게 부가가치세를 걷을 필요가 없나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무퍼플펭귄개인적 지출에 대해 사업자로 현금영수증을 발급할 경우 의미가 있나요?업장에서 간혹 손님들이 현금영수증을 요청하실때가 있습니다.궁금한점은 발급요청하실 때 사업자번호를 대시는 경우가 있습니다.사업자로 받은다는 건 비용처리 목적으로 지출증빙하려는 거잖아요.발급거부할 수 없어서 발급해드리긴 하는데, 좀 이해가 안가서요.이런 경우 현금영수증이 손님에게 의미가 있나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무아라온빰부가세환급 질문입니다 간이 에서 일반농업용 사용 목적으로 포터전기차 구매했습니다 그런데 사업자가 간이사업자라서 부가세환급이 안된다고 하더라고요 5월 이번달에 세금계산서 발행은 완료 되었고 간이사업자에서 일반사업자 전환해서 부가세 환급 받을 수 있나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무반반한게240면세사업자에게 세금계산서 미발행시 문의공급받는자는 면세사업자 입니다상대방 거래처에서 세금계산서를 발행해 주지 않을때 신고가 가능한가요?가능하다면 어떻게 할 수 있나요?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무되알진담비59경품 구매시 회계처리 방법 문의 드립니다.경품 구매하여 당사 제품 구매자를 추첨을 통하여 1~5등 경품 지급을 하고자 합니다.행사에서 100만원의 경품을 지급처리제세공과금 기타소득 신고 아래와 같이 처리하면 될까요?1) 경품구입시상품(경품) 1,000,000원 / 현금 1,100,000원부가세 대급금 100,0002) 경품 지급시광고선전비 1,000,000 / 상품(경품) 1,000,0002명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무애스턴마틴7부가세 경품관련 문의드립니다...당사 제품의 프로모션을 위해 운영사A가 경품행사를 진행예정입니다. 운영사A가 재화를 매입하여 경품 지급 후 매입실비를 당사에 청구시 질문드립니다.운영사A는 자기들 매입세액까지 당사에 청구해야 하는지요?경품의 공급가가 1000원,부가세가 100원이면 A사는 당사에 1100원을 청구해야 할지 아이면 (1000+100)의 10%를 포함하여 1210원을 청구하는게 맞는지요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무철저한뱀167부가세신고시 가족카드사용경비처리부가세신고시 본인카드외에 가족카드로 사업을 위한 경비사용내역은 인정해준다고해서요.온라인으로 주문한건들은 구매영수증이나 카드영수증발급받고 수령주소도 사업장으로 받았거든요부부거나 직원명의일때 가능하다고봐서요.친정부모님카드로 결제한건 인정못받나요?ㅜㅜ연세가 있으셔서 일을 안하시다보니 직장에서 연말정산받거나 부모님이 소득신고하시는건 없거든요.의료보험만 동생네 부양가족으로 등록되어있어요.만약 부모님카드도 가능하다면 카드영수증이랑 구매영수증모아두고 홈텍스에서 제공하는 간편장부다운받아서 기입해놓으면 될까요.부가세신고시 경비에 건건으로 입력해야하는건 아는데 오픈준비하면서 경비가 좀 많이 들어서 초기비용을 부모님카드로 결제했거든요1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무한결같이고상한계란탕부가세 신고시 사업자등록번호 잘못 입력24년도 부가세 신고를 이미 했습니다. 근데 사업자등록번호를 잘못 입력한것을 지금 알았습니다.. 가산세 등 어떤 문제가 발생할 수 있으며 어떻게 수습해야할까요? (판매사와 가맹점 사업자등록번호가 한 카드매출전표에 있는데 어떤 거래는 가맹점 어떤거래는 판매사를 입력해서 신고가 되었습니다.) -사진추가..1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무한결같이고상한계란탕부가세 신고 사업자등록번호 잘못입력했는데부가세 신고를 이미 했고, 사업자등록번호를 잘못 입력했습니다. 가산세 등 어떤 문제가 발생할 수 있으며 어떻게 수습해야할까요? (쿠팡같이 판매사와 가맹점 사업자등록번호가 한 카드매출전표에 있는데 어떤 거래는 가맹점 어떤거래는 판매사를 입력해서 신고가 되었습니다.24년도 것을 지금발견했습니다.)1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무잘웃는할미새261용역의 공급시기와 세금계산서 작성일자가 다르면 문제가 될까요?용역을 이용하고 세금계산서를 발행하였습니다.용역은 4월에 끝나서 관련 증빙이 4월로 발생되었는데, 저희가 피드백하고 최종 컨펌 후 승인이 확정된게 5월이라, 업체측에서 저희 최종 승인 이후에 5월로 세금계산서가 발행되었습니다.그래서 증빙자료는 4월이고, 세금계산서는 5월인데,이 경우 세무조사시 문제가 될까요?저희가 5월에 최종 승인을 했다는 메일이나 문자 등으로도 소명이 가능할까요?2명의 전문가가 답변했어요