장기주택저당차입금은 주택취득일로부터 3개월?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.주택 취득 이후 3개월 이내이므로 9월 1일 이후 3개월 이내에 차입해야 하는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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장기주택저당차입금 이자상환액 공제 공동주택 기준시가가 없는 경우
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.아직 기준시가 공시 전이라면 이번 연말정산 시에는 공제받지 않고 진행한 후, 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 통하여 추가 공제 반영하여 환급 가능합니다.이 시기도 놓친다면 5년 이내 종합소득세 경정청구를 통하여도 공제 반영이 가능합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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프리랜서는 수입에 대해서 세금이 어떻게 되나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.프리랜서는 사업소득으로, 근로소득과 달리 연말정산 대상이 아니며 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 해야합니다.일반적으로 프리랜서 사업소득은 소득 받을 때 3.3%를 원천징수 한 후 받으며, 5월에는 총 수입에서 필요경비를 제외한 금액에 대해 세액을 산출하며 3.3% 원천징수된 세액은 기납부세액으로 차감합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산 기본공제대상자 제외 문의드려요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.아내분의 인적공제 및 공제를 모두 받지 않았다면 문제 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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배우자에게 증여받은 부동산을 양도하는 경우의 세금 문제에 대해 문의드립니다
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.배우자나 직계존비속 등으로부터 증여받은 자산을 양도하는 경우에는 이월과세 규정이 적용될 수 있습니다.이월과세란 양도자산의 취득가액을 증여가액이 아닌 증여자의 당초 취득가액으로 하고 납부한 증여세는 필요경비로 차감하는 것을 의미합니다.이러한 이월과세 규정은 원래는 증여일로부터 5년 이내 양도 시에 적용되었었지만, 2023년 1월 1일 이후 증여받아 양도하는 자산의 경우에는 이월과세 기간이 10년으로 확대되었습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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매월 월급에서 세금을 제외하고 지급하는데요. 이때 세금은 회사에서 떼는 건가요? 아니면 국세청에서 떼 가는 건가요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.월급에서 원천징수하는 소득세는 회사가 국세청에 납부하는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산없이 미리미리 세금정산 하는 법은 없나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.회사에서는 매월 급여 지급 시 근로자가 내야 할 소득세를 근로소득간이세액표에 의해 계산하기 때문에 실제 납부할 세금과 정확히 일치하지 않습니다.간이세액표에 따라 원천징수하는 이유는 개인별 공제항목과 공제금액이 천차만별이기 때문에 매월 연말정산을 하듯 각종 공제 서류를 제출하여 개인별 소득세를 정확히 산출해내기 어렵기 때문 입니다.이렇게 간이로 원천징수 한 세액을 정확한 세액으로 다시 산출하는 작업이 연말정산이며 연말정산 결과 실제 세액보다 더 많은 세금을 냈었다면 환급을 받고, 더 적게 냈었다면 추가납부를 하는 것입니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산 서류를 제대로 갖추지 못했습니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.회사마다 연말정산 진행속도는 모두 다르기 때문에, 지금 추가 서류 제출하여도 공제 반영이 가능한지를 회사 관련부서에 문의해보시는 것이 가장 정확합니다.만약, 이미 마무리되어 공제 반영이 불가하다면 5월에 개인적으로 종합소득세 신고를 통하여 추가 공제를 반영할 수 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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연말정산 환급은 언제 받을 수 있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.일반적으로는 2월분 급여 지급 시의 소득세에 반영되어 급여와 함께 지급됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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동영상 크레이터로 얻은 수익 어디에 신고해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.유튜브 수익은 일반적으로 사업소득으로 보며, 1년동안의 수익에 대하여 다음년도 5월에 종합소득세 신고를 통하여 하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
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