3개월 mc 용역비 신고방법 문의드립니다.
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.문의주신 TV프로그램 MC용역비 지급건이 사업소득VS기타소득인지 대한 검토는 조금더 면밀한 검토가 필요할것으로 사료됩니다.다만, 말씀주신 내용을 바탕으로 제가 판단하기로는 사업소득으로 판단됩니다.그 배경은 해당 MC분께서 3개월 동안 동일한 내용의 진행 용역을 반복적으로 제공하고, 일정한 계약 또는 관행에 따라 정기적으로 대가를 지급받는 구조이므로, 소득세법상 기타소득보다는 사업소득으로 분류하는 것이 타당합니다.기타소득은 일반적으로 해당 용역이 일시적, 우발적 성격이고 동일인에게 반복적으로 지급하는것이 아닌 일회성으로 지급을 하는것이 일반적입니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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법인세 중간예납 이월결손금로 공제 가능한가요??
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.네, 가능하십니다. 다만, 조세특례제한법상 중소기업인 경우에 한해 각사업연도소득의 100% 공제가능합니다(일반기업은 80%).
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고향사랑기부제는 언제까지 가능한가요?
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.말씀하신 고향사랑기부는 올해말 12월 31일까지 기부하시면 연말정산시 혜택적용을 받으실수있으십니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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남편한테 주식을 받았는데 증여신고는 누가해야하나요?
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.주식을 증여받으신 질문자분이 증여세를 신고하셔야합니다.국세청 홈택스 접속 (https://www.hometax.go.kr)에 가셔서[세금신고] → [증여세신고] → [정기신고] 선택을 하시면됩니다.다만, 증여세는 증여일이 속하는 달로부터 3개월이내가 신고기한입니다.따라서 질문자님께서는 올해 3월 31일까지가 신고기한입니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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법인세율을 올린게 기업이 그렇게 힘든건가요?
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.법인세 1%p 상승은 언뜻보면 큰 의미가 있는수준은 아닌것으로 보입니다.하지만, 실질적으로 기업에게 영향이 있습니다. 단순히 1%p로보이지만, 법인세에 미치는 영향은 적지않습니다.세전이익이 클수록 그 영향은 더 크게 체감되는것입니다. 세전이익이 1천억원, 수천억원 수준이라면 10억에서 수십억원 수준의 부담하는 세금의 차이가 발생합니다.이렇게 되면 회사의 실질적인 현금흐름이 감소하게 되어, 투자, 배당, 고용 등에 위축이 될수 있습니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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주식을 보유하는것에도 세금을 메기나요?
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.우리나라에서는 현재 주식을 소유하고 있는 경우 보유세는 별도로 없습니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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세금계산서 발급시 업종 업태를 잘못적은경우
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.세금계산서의 필요적 기재사항의 오류가 아닌 한 일반적으로 부가세 공제가 가능합니다.참고로 말씀드리면, 세금계산서의 필요적기재사항은 공급자의사업자등록번호, 성명(명칭), 공급받는자의 등록번호, 공급가액, 부가가치세액, 작성연월일입니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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정육점 적립 포인트가 법으로 정해져있나요?
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.말씀하신 정책이 어떤정책인지는 국가법령정보시스템 등을 통해 법조문들을 찾아 보았으나, 확인할수없었습니다.법적 의무일 가능성은 없어 보입니다. 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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비상장 주식 양도 후 증권거래세 신고하려고 합니다.
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.질문1매매일자는 비상장주식이므로, 주식 인도일, 대금 전부 수령일, 권리 이전일 중 빠른 날이 됩니다.질문2네, 주식발행회사의 정보를 기입하시면 됩니다.질문3법인의 경우, 양도차익이 나든 안 나든, 그 양도 결과는 법인세 계산 시 과세소득으로 반영됩니다.따라서, 별도로 양도소득세 신고를 하지 않고, 연말 결산 시 법인세 신고에 포함시키면 됩니다.물론, 증권거래세는 신고납부하셔야합니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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연말정산과 세금 환급은 다른 개념인가요??
안녕하세요. 양승훈 회계사입니다.연말정산 환급이나, 세금환급은 크게는 동일한 맥락입니다.세금환급이 연말정산 환급을 포함하는 개념입니다.연말정산이 일반적으로 근로소득자에 해당한다면, 세금환급은 모든 세금을 대상으로 합니다.답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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