세금·세무
부가가치세
- 부가가치세세금·세무완벽히고마운가오리권리금 매출세금계산서 분개 알려주세요(양도자기준)개인사업자 포괄양도양수가 아니라서 권리금매출세금계산서 70,000,000/ 7,000,000발행했는데그러면 차변에 현금 대변에 자본금으로 분개해도되나요?부가세 신고시 70,000,000은 수입금액제외로 들어가고 7,000,000은 부가세 납부가 맞나요?1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무기억기억일반과세자입니다. 간이로 갈수있는 시기를 알고싶습니다.안녕하세요22년 1월1일 간이에서 일반으로 전환되었습니다.부동산 매출이 4800만원 미만인대다시 간이로 갈수있는 시기와,,신고를해야하는 방법이 있을까요 ?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무대단히은밀한두꺼비수입 관련 서류로 부가세 신고시 어떻게 하면 되는걸까요?개인사업자가 수입을 했는데수출입 물류비용정산서, 납부영수증, 수입세금계산서,수입신고필증 이렇게 보내달라고 요청을 드리긴 했습니다.수입도 기존 매입 세금계산서 처럼 처리하면 되는걸까요??해당서류들이 왜 필요한지는 자세히 몰라서 질문드립니다.부가세 신고시 해당 서류로 어떤 처리가 필요한지 설명 부탁드립니다.2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무충분히생기있는천재임대간이과세자 부가세 신고방법 문의드립니다.매출 4800만원 미만 임대 간이과세자입니다.현금영수증 부가세 없이 끊어주고있는데부가세 신고를 1년에 1번 1월에 매출 신고만 하면 되나요?? 따로 납부할 부가세가 없는거죠??2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무힘들어도버티고살아가야지주민번호로 세금계산서 발행시 매출반영세금계산서 발행시 상대방도 사업자인데 주민번호로 발행을 했습니다이 경우 발행한 저희는 매출로 잡아야하고, 상대방도 매입세액공제가 가능한가요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무루루알루알물건을 저희 업체가 아닌 제3자가 구입하였을때 증빙 수취 방식이 궁금합니다.저희는 도소매 법인입니다. 광고목적으로 사업자가 없는 인플루언서에게 용역 대금을 지급하고있습니다. 이때 두가지 방식으로 진행하고 있는데 각각 증빙 수취가 어떻게 진행되어야하는지 궁금합니다. 1) 물건을 법인이 구입하여 인플루언서에게 보낸 후 물건광고 홍보영상 촬영>> 물건 구입비용 적격증빙 수취 >> 인플루언서 광고비용 사업소득 인건비 처리2) 인플루언서가 법인을 대신하여 물건 구입 후 물건 광고 홍보영상 촬영 이때 광고 홍보영상 촬영 대금에 대해서는 사업소득 인건비 처리를하는 것인점은 확인했으나인플루언서가 법인을 대신하여 물건 구입한 비용에 대해서는 증빙을 어떻게 수취해야할까요 ?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무어쩐지우아한추어탕개인차량을 사용하면 주유비 부가세 공제 여부개인사업자입니다.1. 개인 차량(소형화물)을 회사에서 사업용으로 사용 중인데 용도가 자가용입니다.2005년 구매 차량이라 따로 회사에 유형자산으로 등록하지 않았습니다. 이런 경우 주유비나 수리비로 부가세 공제를 받아도 되나요?2. 그리고 만약 개인 차량을 유형자산으로 등록을 하게 되면 감가상각을 하는데그 차량이 9인승 이상이면 감가상각과 주유비 공제 둘 다 받아도 될까요?3명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무갑자기빈틈없는부자영세율 신고용 외화입금증명서, 비대면으로 받을 수 있나요?안녕하세요,1인 게임 개발자로서 부가세 신고를 준비 중입니다.애드몹(애드센스) 수익에는 영세율이 적용된다고 알고 있는데, 부가세 신고 시 '외화입금증명서'를 첨부해야 한다는 얘기를 들었습니다.검색해보니 이 서류는 은행에 직접 방문해서 신분증을 지참하고 발급받아야 한다고 하더군요.혹시 비대면으로 발급받을 수 있는 방법은 없을까요?비대면을 선호하는 이유는 단순히 바빠서이기도 하지만, 내년부터는 세무 사무소에 세무 업무를 맡길 계획이라 그렇습니다.이 경우에도 매번 제가 직접 외화입금증명서를 발급받아 세무대리인에게 전달해야 하는 구조라면 번거로울 것 같아 문의드립니다.참고로 사용 중인 은행은 IBK 기업은행입니다.감사합니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무의젓한무희새99거래처의 대손세액 공제로 인한 수정신고대금 지급을 2년 넘게 안해서.. 거래처에서 중소기업 매출채권 대금 지급 2년 기한 넘긴 요건으로 대손세액 공제를 받았다는 연락을 받았습니다.따라서 저희가 당시에 받았던 과도하게 받은 매입세액에 대해서 수정신고를 다시하라고 세무서로부터 연락을 받았는데요..거래처에서 24년2기 확정때 대손세액공제를 받았습니다.저희도 그럼 24년 2기 확정 부가가치세 신고를 수정신고를 하면 되는건지.. 그리고 이 건에 대해서 기한후 신고로 수정신고에 대한 가산세는 없는건지 궁금합니다…대손세액 공제를 받았다고 해서 저희도 거래처가 세액공제받은 금액만큼 수정신고를 하는게 아니고저희가 거래처로부터 받은 세액만큼 다시 뱉어내면 되는거겠죠..?2명의 전문가가 답변했어요
- 부가가치세세금·세무인자한숲새191부동산 임대사업장 폐업 관련하여 문의드립니다.안녕하세요부동산 임대사업장입니다.우선 상황은 이렇습니다.-작년 12월 매입 세금계산서를 이번 6월에 기한후 신고로 부가세 신고 (신고한 환급 세액 500만 원)-6월에 폐업 신고를 하여 7월 25일까지 폐업 부가세 신고해야함-이번 1월에 중도금에 대한 매입 세금계산서 환급 부가세액 2,000만 원이 있어 확정 신고 때 포함하여 신고해야함위 같은 상황에서는 이번 부가세 1기 확정 신고 때, 이전에 환급 신고한 500만 원에 대해서만 납부세액으로 신고하면 되는걸까요?임대 사업장은 10년 이내 폐업하면 환급 받은 부가세에 대해 반납해야하는걸로 알고 있어서요!1명의 전문가가 답변했어요