세금·세무
세무조사·불복
- 세무조사·불복세금·세무지금도존중받는호두과자청소창업질문,,................청소창업하시는분 종합소득세랑 부가치세 직접 신고하시나요? 장부만 적고 세무사한테 넘기시는지.. 궁금하네여.....................1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무완전초보물품 위탁판매시 매출 총액 인식 기준 및 세금계산서 관련저는 수탁사이고 위탁사와의 수수료 관계는 위탁 70 수탁 30의 비율입니다. 공급사에게 발주한 물품의 재고 관리 책임은 수탁자에게 있습니다. 그럼에도 물품의 소유권은 공급사에게 있습니다. 이런 경우 수탁사는 물품 판매시 매출 총액으로 인식하지 않고, 순액으로 30 만큼만 수익을 인식한 후 공급사분 70 만큼은 부채로 계상해두었다가 정산 시점에 부채 상각, 현금 지급을 해야할지.총액으로 인식하고, 공급사분 70만큼의 세금계산서를 수취하여 비용으로 인식해해야할지 문의드립니다.1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무은근히참견하는연어계약의해제는 10/22일로 수정발행하면 11월10일까지 발해해야하는걸로 알고있는데요 맞을까요?수정발행요청을해야할까요?계약의해제는 10/22일로 수정발행하면 11월10일까지 발행해야하는걸로 알고있는데요세금계산서를당초 10/22일을 기한내에 맞게 발행을했는데요여기서 수정발행을 11/20일날 하였습니다.근데 수정사유를 계약의해제로 당초작성일 10/22로 발행해놨습니다.계약의해제는 10/22일로 수정발행하면 11월10일까지 발해해야하는걸로 알고있는데요 -->여기서 제가 궁금한 포인트는 당초발행을 기한내로 했으면 수정발행을 계약의 해제로 했어도 기한내로 가산세안나오는게맞을까요? 계약의해제는 그다음달10일까지가 기한이라고한게 마음에걸려서요 --->1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무은근히참견하는연어계약의해제는 10/22일로 수정발행하면 11월10일까지 발해해야하는걸로 알고있는데요세금계산서를당초 10/22일을 기한내에 맞게 발행을했는데요여기서 수정발행을 11/20일날 하였습니다.근데 수정사유를 계약의해제로 당초작성일 10/22로 발행해놨습니다.계약의해제는 10/22일로 수정발행하면 11월10일까지 발해해야하는걸로 알고있는데요 맞을까요?수정발행요청을해야할까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무은근히멋진탐험가해외직구 1000달러 이상 일반관세 신청/신고/납부안녕하세요.의류를 1000달러 이상 구매를 했는데 일반 관세를 납부해야합니다. 처음이어 헷갈리는데 인천공항관세사회 홈페이지에 나와있는 아무 관세사에 연락을 하여 진행을 하면 되는것일까요?2명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무고혹적인느시49법인 통장 압류시 직원 개인통장 사용가능 여부안녕하세요 회사 자금 사정으로 건강보험료나 세금을 못내서 통장이 압류가 되었는데요매출 대금을 받아야합니다.직원 개인통장으로 받아서 밀린 비용들을 처리하고자 하려고하는데 법적으로 문제가 없을까요?증빙서류가 필요하다면 어떤 증빙이 필요한지 알려주세요1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무뚜벅뚜벅과태료 지속 미납자가 사회봉사로 대체하고자 하는 경우에는 어떻게 되나요?만약 노숙인처럼 경제적 여력이 없어 과태료를 납부할 수 있는 상태가 아닌 경우에는사회봉사로 대체할 수 있는 것으로 알고있습니다.하지만 과태료가 다른 사건으로 계속 부과되고, 계속 미납될 시에도 사회봉사로 대체될 수 있는지,또는 이 경우 노역이 불가피한지 여쭤보고싶습니다!1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무싱글벙글맑은유리알세무사실이나 회계법인에 분기별로 제출하는 영수증은세무사실이나 회계법인에 분기별로 제출하는 영수증은 소프트카피본이나 하드카피본이나 다 합해서 분기별로 양이 방대할 것 같은데 그 자료들을 어떻게 보관하거나 업로드하나요? 그리고 어차피 부가세 신고시 공제될텐데 그런 증빙자료를 받는 이유는 나중에 세무조사 대비용인가요?2명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무종종어린장수풍뎅이직원 가불해준 금액 돌려받지 못하는 경우 회계처리 어떻게 해야하나요근무할때 가불해준 직원이 있는데 반환받지 않고 퇴사하는 쪽으로 결정이 났습니다. 이때, 돌려받지 못하는 금액은 어떻게 회계처리 해야하나요?퇴직금이랑 상계하고 남은금액만큼 근로소득으로 신고하는게 가능한가요? 퇴직금과 근로자 채무금액은 상계하는게 불가한걸로 알고있어서요..아니면 대여금으로 보아 추후 대손처리를 진행해야할까요? 그럴경우 2년이 지난 후 대손처리하면 될까요?1명의 전문가가 답변했어요
- 세무조사·불복세금·세무완전초보한 계약서에 대한 거래 2건 세금계산서 발행 대금 문의안녕하세요?연말, 내년초에 행사를 진행하는 계약을 하였습니다. 내년초에 예산이 부족할 것으로 예상되어 금번 거래에 내년 거래 대금의 일부를 포함하여 계산서를 발행해달라고 하는데, 부가세법상 용역, 재화가 인도된 때를 기준으로 하고, 계약서에 기재되어있는 지급일 조건 등으로 소명할 수 있는 것으로 알고 있습니다. 상대쪽에서 예산 문제가 있어 어려움이 있다는데, 금번 계약에는 지급일 관련 내용은 명시되어있지는 않습니다..혹시 세금계산서의 품목에 선납금으로 표기하여 발행해도 될지, 다른 방도는 없을지 문의드립니다1명의 전문가가 답변했어요