장애인 추가세액공제 관련 질문드립니다
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 근로자로서 당해 과세기기간의 근로소득 총급여액에 대한 근로소득연말정산시에 부양가족에 대한 공제요건 충족시 부양가족에 대한 소득공제,세액공제 적용 가능합니다.이 경우 부양가족 중에서 장애인이 있는 경우 장애인의 연령은 무과하나,장애인에게 연간 100만원을 초과하는 소득금액이 발생한 경우 장애인에대한 소득공제, 세액공제 적용 불가합니다.장애인의 소득금액에는 종합소득금액, 양도소득금액,, 퇴직소득금액의합계액을 기준으로 연간 100만원을 초과 여부를 판단하게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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통신제휴카드와 체크카드 중 연말정산 환급시 어떤 카드가 더 유리한가요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자의 당해 과세기간의 근로소득 총급여액에 대한 근로소득 연말정산시에 당해 과세기간이 사용한 신용카드, 직불카드, 현금영수증등 사용금액에 대하여 소득공제 적용 가능합니다.이 경우 근로자가 신용카드로 통신료를 납부하는 경우에는 근로소득 대한연말정산시에 신용카드 사용금액 공제대상에서 제외됩니다.체크카드를 사용하는 경우 사용처에 따라 40%, 30%의 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 적용 가능합니다.따라서, 신용카드 보다는 체크카드를 사용하는 것이 근로소득세 절감에 도움이 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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투자세금? 차용세금? 아래의 경우 어떤세금을 내야할까요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.1) 일반사업자 A가 B에게서 자금을 차입하고 그 이자를 지급시에 당해 과세기간의소득세(법인은 법인세) 확정신고시에 손비 처리 가능함으로 A가 부담할 세금이 감소하게 됩니다.2) A는 B에게 이자를 지급시 지급이자 금액의 27.5%를 원천지수 후의 금액을 지급하게 되며, 원천징수한 세액은 사업장 관할세무서 및 지방자치단체에 다음달 10일까지납부를 해야 합니다.3) 투자계약서(여기서는 금전소비대차계약서) 작성시 대여/차입금액, 대여/차입기간,대여/차입에 대한 이자 지급일 및 원천징수 내용, 원금 및 이자의 지급방법 및 시기,자금 대여자의 대여채권에 대한 채권 보존에 대한 조치, 법정 분쟁시 관할 법원 등의애용을 기재하는 것이 도움이 될 것입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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월세 세액공제 보낸 사람이 꼭 이름으로 나와야 하나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자의 당해 과세기간의 근로소득 총급여액에 대한 근로소득 연말정산시에 공제요건 충족한 월세 지급액에 대하여 월세액 세액공제를적용할 수 있습니다.이 경우 당해 과세기간에 월세를 지급하는 근로자 명의로 계좌이체확인서 또는 금융거래 내역서 등을 회사 경리팀에지출해야 합니다.이 경우 주택을 임차한 근로자 성명 치 및 주택임대자의 성명이 주택임차계약서상의 명의와 일치해야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산시 배우자 신용카드 사용금액을 본인이 활용가능한가요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.맞벌이 부부가 모두 근로자인 경우 각각 근무하는 회사에서 근로소득 연말정산시을해야 합니다.이 경우 부부 각각 연간 소득금액이 100만원(근로소득자인 경우 근로소득 총급여액이500만원) 이상인 경우 부부 상호간에 배우자에 대한 소득공제, 세액공제 적용 불가합니다.따라서, 부부 중 근로소득 총급여액이 낮은 사람 명의로 신용카드를 발급받아 사용하는 것이근로소득세 절세에 도움이 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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월세공제 소득제한이 얼마인가요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 근로자로서 회사에 근무하면서 회사로부터 받는 근로소득 총급여액에대하여 매년 02월분 급여를 회사에서 지급받는 시점까지 회사는 모든 근로자를대상으로 근로소득 연말정산을 실시하여 근로자별로 세액의 추가징수 또는 세액환급을 해야 합니다.이 경우 과세기간 종료일 현재 무주택 세대중인 근로자로서 당해 과세기간의 근로소득 총급여액이 7천만원 이하이고 국민주택규모 이하 주택 또는 기준시가 4억원이하의 주거용 오피스텔, 고시원 등을 임차하고 월세를 지급하는 경우 당해 과세기간의 월세지급액(연간 750만원 이내)에 대하여 15% 또는 17% 월세액 세액공제를적용받을 수 있습니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산 하는 이유가 있나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자의 당해 과세기간에 대한 근로소득 총급여액에 대하여 회사는 매년 02월분 급여를 지급하는 시점까지 모든 근로자를 대상으로 의무적으로 근로소득 연말정산을 실시하여야만 합니다.즉 근로소득 연말정산을 근로자의 선택에 따라 하는 것이 아니라 세법에서 규정한 원천징수의무자(=회사)가 모든 근로자를 대상으로 근로소득 연말정산을 해야 하는 것이며, 회사가 연말정산을 실시하지 않는 경우 국세청에서 회사에게 가산세 등을 추징하게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산시 기부금 영수증 공제 및 이월 방법 및 경정 청구 기준 방법
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표무사 입니다.개인이 근로자로서 당해 과세기간의 근로소득 연말정산시에 기부금 세액공제를 적용하지 않은 상태로 연말정산이 완료된 경우 근로자는 주소지 관할세무서에 기부금 영수증과 근로소득 연말정산 원천징수 영수증을 첨부하여 "소득세 경정청구서"를 작성하여 소득세 환급신고를 해야 합니다.주소지 관할세무서에서는 해강 내용 검토하여 내용이 맞는 경우 소득세 경정청구일로주터 2개월 이내에 소득세 환급 결정을 하게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산 중도입사자 및 중도퇴사자 신용카드 공제 질문입니다.
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개린이 근로자로서 2023년 06월에 현재 근무처에 취업한 경우 당해 과세기간의 근로소득 총급여액에 대한 근로소득 연말정산시 신용카드 등 사용금액에 대해서 근로를 제공한 기간동안의 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제를 적용하는 것입니다.즉, 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제는 근로자로 근무하는 기간에 대해서만 공제를 적용하는 것이고, 근로자가 아닌 기간에 대해서는 소득공제 적용 불가합니다.한편, 본인이 근로자로 근무하기 이전의 신용카드 등 사용금액에 대하여 부모님의 근로소득 연말정산시에도 자녀의 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 적용 불가합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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월세액공제받으려면 계약자이름으로 집주인께이체해야하나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자의 당해 과세기간에 대한 근로소득 총급여액에 대한 근로소득 연말정산시 공제요건 충족한 월세 지급액에 대하여 월세액 세액공제 세액공제 적용 가능합니다. 이 경우 주택임차계약서 사본, 주민등록등본, 본인 명의의 월세 지급 계좌이체 확인서 또는 금융거래내역서 등을 제출해야 합니다.월세 지급은 주택임차자 본인 명의로 지급한 증빙을 회사 경리팀에 제출해야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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