튼실한강아지142
- 세무조사·불복세금·세무Q. 해외업체에게 용역 제공 후 대금 받을 때해외 업체인데 저희가 용역을 제공하고 대금을 받기로 했어요. 계약서 작성 할 예정인데, 얘네가 국내사업자가 아니라서 세금계산서 발행이 어려운데… 원화로 입금은 가능하다고 하거든요그럼 건별매출로 부가세 신고하고, 대금 현금으로 받아도 상관 없을까요?
- 법인세세금·세무Q. 만기보유증권 만기 수취 시 회계처리 질문법인 회사가 만기보유증권이 수취하고 달마다 이자수익 처리했습니다.그리고 만기일이 되어 입금 받았는데, 그럼 발생한 이자수익에 대해서 나라에 신고하거나 세금내야 할 것이 있을까요?
- 법인세세금·세무Q. 부가세신고시 불공 사유 질문(한국금 거래소에서 이벤트 용으로 순금 구입)회사에서 이벤트 상품으로 금을 구입하여 지급하고, 세금계산서 발행 받은 뒤 불공처리 하려고 합니다.불공 사유 중에 2. 사업과 직접 관련없는 지출로 체크해도 될까요?8번 금.구리 스크랩 거래계좌 미사용 관련 매입세액
- 부동산경제Q. 갱신청구권에 대해서 질문 드립니다.전세 2년 계약만기일: 24.06.16전세 만기가 다가와서 임대인과 소통하고자 합니다.2년 연장이 아닌 1년 연장으로 여쭤보았고, 1년 계약 가능하다고 답변 받았습니다.근데 5프로 증액해서 계약하고 싶다고 말씀하시더라구요.질문) 이 경우 갱신청구권을 사용하여 증액 없이 1년 재계약을 할 수 있는 부분일까요?갱신청구권이 5% 이상으로 못 올리게 해놓은건지, 아니면 임차인이 요청할 시 1번까지는 증액없이 재계약이 가능한건지 헷갈려서 여쭙습니다
- 법인세세금·세무Q. 인테리어 공사 후 비품처리하고 정액법으로 감가상각하려고 하는데 내용연수 질문시설장치 계정 따로 사용 안해서, 인테리어 공사 한 거 비품으로 고정자산 잡고 감가상각하려고 하는데 임차 건물이라 2년이 계약 기간입니다. 그러면 비품으로 고정자산 잡고 2년 상각으로 처리해야할까요? (지금 비품은 5년으로 상각처리하고 있음)
- 반려동물 건강반려동물Q. 노묘가 소변 쌀 때 다른 고양이가 뛰어와서 공격해요노묘(13세추정, 샴)가 집에 있는데 다른 고양이(4세)가 뛰어와서 공격해요평소에 노묘 상대로 사냥놀이를 즐기는 것 같은데, 노묘가 화장실 이용할 때 특히 덮치는 듯한? 공격을 하려고 하더라구요그래서 그런지 노묘가 소변을 다른 곳에 보는 경우도 늘었어요ㅠㅠ(소변 관련해서 걱정되서 병원가서, 약 복용중)왜 공격하는걸까요? 단순하게 놀이인걸까요? 아니면 서열이 낮아서 그런걸까요..
- 양도소득세세금·세무Q. 이벤트 제세공과금 과입금 받았을 때 회계처리이벤트 경품이 정가 100만원이라 22%인 22만원 입금 받아서 1번처럼 회계처리 했습니다1. 보통예금22만원/예수금22만원그리고 상품 구입을 했는데 할인 기간에 사서 90만원에 샀습니다.그래서 원천세 신고를 90만원의 22퍼인 198,000원으로 하려고 하는데 그럼 220,000원-198,000원=22,000원 잡이익 처리 하여도 되나요?이니면 원천세 신고도 그냥 22만원 기준으로 해야하나요?22,000원 잡이익으로 처리하여도 문제가 없는지 궁금합니다
- 취득세·등록세세금·세무Q. 인테리어 선급금 지급 시 부가세 신고 때 고정자산 신고 여부1. 인테리어 선급 지급한 건(월세 건물에 인테리어 입니다) 계정과목 건설중인자산으로 잡았을 때 부가세신고 시 고정자산 매입 분으로 신고하여야하나요?2. 고정자산으로 부가세 신고할 시 조기환급 대상일까요? 시설투자환급으로 신청하여도 될까요? (금액 1천2백만원정도)
- 법인세세금·세무Q. 부가세신고 시 건물등감가상각자산취득명세서에 무형자산 기입해야하나요?아래와 같이 무형자산(소프트웨어) 잡은 내역이 있는데 부가세신고할 때 건물등감가상각자산취득명세서에 넣어야하나요? 소프트웨어 잡고 감가상각은 시작했거든요.. (차)선급금500, 부가세대급금50 /(대)미지급금 550(차) 소프트웨어50/(대)선급금 500
- 취득세·등록세세금·세무Q. 인테리어 선급금 건설중인자산으로 잡았을 때 부가세신고 시 고정자산 매입 분으로 신고하여야하나요?사무실 인테리어 계약금 지불하고, 건설중인자산 계정 쓰니까 자동으로 부가가치세 신고할 때 자동으로 고정자산 매입분으로 들어가던데 23년 12월에 100만원 신고하고 24년 2월에 100만원 잔금 치루면 아래와 같이 분개하고 각각 고정자산매입 분으로 신고 해주고, 마지막에 대체 해주면 되나요?23년 12월 31일: (차)건설중인자산 100 / (대) 미지급금 110 (차) 부가세대급금10=> 23년 2기 확정 부가세신고시 고정자산 매입으로 100 신고.24년 2월 28일: (차) 건설중인자산100 / (대) 미지급금 110 (차) 부가세 대급금 10=> 24년 1기 예정 부가세신고시 고정자산 매입으로 100신고.24년 2월 28일: (차) 비품 200 / (대) 건설중인자산 200또한, 인테리어 할 때 사용한 용도인데 계정과목 '비품' 처리하여도 될까요? 아니면 시설장치로 해야할까요?