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자격증
증여받을때 시가기준 궁금하네요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.증여재산은 시가평가가 원칙이며, 증여일 전 6개월~후 3개월 내의 금액으로 합니다.시가는 유사매매사례가액, 감정가액, 수용가액 등을 의미합니다.다만, 평가기간에 해당하지 않는 기간으로서 평가기준일 전 2년 이내의 기간 중에 매매등이 있거나 시간의 경과 및 주위환경의 변화 등을 고려하여 가격변동의 특별한 사정이 없다고 보아 증여세 납부의무가 있는 자, 지방국세청장 또는 관할세무서장이 신청하는 때에는 평가심의위원회의 심의를 거쳐 해당 매매등의 가액을 시가로 할 수는 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
취득세·등록세
23.04.28
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연말정산은 왜 하는건가요 세금 내는게 맞나요
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.회사에서는 매월 급여 지급 시 근로자가 내야 할 소득세를 근로소득간이세액표에 의해 계산하기 때문에 실제 납부할 세금과 정확히 일치하지 않습니다.간이세액표에 따라 원천징수하는 이유는 개인별 공제항목과 공제금액이 천차만별이기 때문에 매월 연말정산을 하듯 근로자로부터 월별로 공제서류를 제출받아 개인별 소득세를 정확히 산출해내기 어렵기 때문 입니다.이렇게 간이로 원천징수 한 세액을 정확한 세액으로 다시 산출하는 작업이 연말정산이며 연말정산 결과 실제 세액보다 더 많은 세금을 냈었다면 환급을 받고, 더 적게 냈었다면 추가납부를 해야합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.04.28
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근로소득,사업소득 함께 있을시
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.종합소득세 신고 시 근로소득과 사업소득은 합산하여야 합니다.따라서, 모든 공제가 없다고 가정 시 과세표준은 2,400만원으로 보아 15%세율구간에 해당하며, 약 234만원의 세부담이 발생합니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.04.28
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2022년 6월 퇴사, 2023년 5월 입사 예정자는 연말정산 어떻게 해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.2023년 5월에 하는 종합소득세는 2022년 귀속 소득에 대한 것입니다.따라서, 2022년 중도 퇴사자로 연말정산을 하지 않아 받을 환급액이 있는 경우에는 5월에 종합소득세 신고를 통하여 하시면 됩니다. 근로소득원천징수영수증은 국세청 홈택스에서 로그인하신 후 조회가 가능하며 꼭 이전회사에서 받으실 필요는 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.04.28
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부모님 연말정산 시 인적공제 기준은?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.부양가족으로 인적공제를 받기 위한 부모님의 소득요건은 연 소득금액 100만원 이하여야 합니다.공적연금소득(국민연금 등)만 있는 경우에는 총 연금액이 516만원일 때 소득금액이 100만원이 되므로 총 연금액이 516만원 이하여야 합니다.다만, 2001년 이전 불입분은 비과세이므로 과세대상 연금액은 연금소득지급명세서 상에서 정확히 확인하실 수 있습니다.사업자라고 해도 사업소득이 없는 경우에는 소득금액에 합산될 금액은 없습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
연말정산
23.04.28
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종합 소득세 신고 기간이 언제부터 언제까지인지 궁금합니다.
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.종합소득세는 매년 5월 1일~ 5월 31일까지가 신고납부기한입니다. 신고는 세무서 또는 국세청 홈택스에서 가능합니다. (지방소득세 신고는 위택스)제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.04.28
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22년 근로외 소득 2만원발생했는데 이것도 종소세 신고를 해야하나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.해당 부업소득이 기타소득이나 사업소득이라면 종합소득세 신고대상이 맞으며, 근로소득과 합산하여 신고하여야 합니다.다만, 기타소득인 경우에는 기타소득금액 연 300만원 이하라면 분리과세 선택이 가능하여 종합소득에 합산하지 않을 수 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.04.28
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자식명의를 부모 명의로 할때도 세금붙는게있나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.재산적 가치가 있는 모든 물건을 대가 없이 무상으로 타인에게 소유권을 이전하는 것은 증여세 과세대상 거래입니다.증여는 부모가 자녀에게 주는 것 뿐 아니라 그 반대의 경우에도 해당합니다.따라서, 대가 없이 자녀명의의 주택을 부모님으로 이전하는 경우에는 수증자(부모님)에게 증여세 납세의무가 있습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.04.28
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1가구 1주택과 1가구 2주택 양도세율 차이 얼마나 차이나나요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.요건을 충족하는 1세대 1주택(보유기간 2년 이상, 취득 시 조정대상지역인 경우 거주기간 2년도 필요)이라면 양도소득세 비과세 대상이므로 양도소득세 부담은 없습니다.(양도가액 12억 초과분은 과세대상)다만, 1세대 2주택이라도 양도차익이 없다면(0이거나 마이너스) 비과세는 아니지만 과세대상 차익이 없으므로 결과적으로 양도소득세 부담이 없는 것은 같습니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
양도소득세
23.04.28
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부모님이 60세 이상이실때 부양을통해 세금혜택을 받으려면 어떻게 해야될까요?
안녕하세요. 자성세무회계 김성은 세무사입니다.연말정산이나 종합소득세 신고 시 부양가족으로 인적공제를 받는 것을 말씀하시는거라면, 부모님의 나이 요건 뿐 아니라 소득요건도 충족하여야 가능합니다. 소득요건은 소득금액이 연 100만원 이하여야 합니다.소득요건과 나이요건을 모두 충족하는 부모님이라면 따로 관공서에 신청하는 절차는 없으며, 연말정산 시 회사에 등본이나 가족관계증명서를 제출하여 부양가족 공제 요청을 하시면 되고, 종합소득세 신고 시에는 직접 인적공제대상자에 입력하거나 세무대리인에게 요청하시면 됩니다.제 답변이 도움이 되셨으면 좋겠습니다.감사합니다.
세금·세무 /
종합소득세
23.04.28
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