뽀얀호박벌194
- 휴일·휴가고용·노동Q. 폐업 대표자 퇴직금 IRP계좌 의무인가요?1-IRP계좌가 의무가 됐다고 알고 있는데 대표자는 상관이 없는건지 , 의무가 아닌건지 궁금합니다. *저희회사는 퇴직연금제도X 퇴직금 일시금지급하는 회사입니다*-정관이나 규정에 정한바가 크게 없다면 일반계좌든 irp든 상관없나요? 그리고 규정에는 일반계좌로 해놓고 irp계좌나 irp계좌로 해놓고 일반계좌로 받아도 상관없는건지 궁금합니다~2-그리고 일반 근로자와 외국인근로자는 의무가입인가요?3-만약 퇴직금제도인 곳에서 개인irp계좌가 아닌 일반계좌로 근로자 퇴직금을 지급하면 회사에는어떤 불이익이있나요? 이를테면 과태료가 부과된다던지 하는요4-상시 10인미만 사업장은 퇴직연금제도 없이 퇴직금으로운용해도 괜찮은거죠?>5-퇴직연금제도는 어떤 회사가 도입해야 하는 의무인가요? 저희는 2012년 이후 신설된 법인이고 상시 10인미만 일때 퇴직연금제도 안하면 문제생기나요? 과태료가 있는지 궁금합니다
- 법인세세금·세무Q. 폐업 후 대표자 퇴직금처리 IRP계좌 의무?폐업으로 발생한 대표자 퇴직금이 있습니다. 폐업시점을 5월 말일로 가정하고 5월 말일에 퇴직금 일부를 입금했고 차액은 아직 입금하지 못했습니다. 당시 IRP계좌로 진행하였고 IRP계좌는 금액이 맞아야 출금이 가능하다고 해서 차액만큼 다시 입금하려고 하는데 현재 폐업회사 잔고가 부족하거든요. 이때 회사 대표가 다시 폐업법인통장으로 부족금액만큼 넣어서 퇴직금을 출금해도 괜찮은가요?그리고 IRP계좌가 의무가 됐다고 알고 있는데 대표자는 상관이 없는건지 , 의무가 아닌건지 궁금합니다.*저희회사는 퇴직연금제도X 퇴직금 일시금지급하는 회사입니다*아, 그리고 일반 근로자와 외국인근로자는 의무가입인가요?
- 법인세세금·세무Q. 가중평균차입이자율 누가 정하는거에요?가중편균차입이자율은 회사에서 내규로 알아서 정하는건가요? 아니면 따로 정해져 있는건가요?법인과 대표자, 개인사업자와 대표자 간에 가지급/대여와 가수금/차입은 이자발생의여부가 다른가요? 법인은 이자를 꼭 줘야하고 개인사업자는 안줘도 된다거나 다른지 궁금합니다~대표가 법인회사에 입금한 대여금은 이자없이 넣었다가 법인에서 다시 대표에게 상환할 수 있나요?
- 법인세세금·세무Q. 회사직원 경조사비 한도 및 규정.직원 경조사비 한도는 규정없을 시 화환과 부조금 같이 지급 가능한가요?거래처는 20만원 한도 넣잖아요직원은 통념상 너무 오버되지만 않으면 다 처리가능한지 궁금합니다(화환을 10만원 짜리 보냈다고 치고, 축의금은 20만원 이런식이면 총 한 직원에게 지급된게 30만원 인데 이래도 다 비용인정되는지요)마지막으로 직원 경조사는 청첩장 말고 따른 증명서가 필요한가요? 직원의 가족은 가족관계증명서라던지 이런게 잇어야 한다던가, 친족 사망시 무슨 서류를 받아놔야한다던가..(이런게 없이 그저 청첩장이나 부고장 캡처본만 있어도 되는지 궁금해요~)그리고 거래처는 20만원한도인데 만약 화한10만원 부조 10만원 이면 20만원 안넘으니까 가능한지, 아니면 20만원 안넘어도 한 청첩장 당 1건으로 봐야해서 둘중에 하나만 해야하는건지 알려주세요~
- 연말정산세금·세무Q. 연말정산시 부양가족의 기준이 궁금합니다.연말정산시 부양가족의기준이 건강보험에 등재된 피부양자를 말하는건지 아니면 연말정산에서 말하는 부양가족의 기준이 어떤건지 알려주세요~
- 연말정산세금·세무Q. 중소기업청년취업소득세 감면 자격중에만약 근로자가 근로소득 뿐 아니라 다른 소득도 있다면 이 직원은 근로소득에대해 중소기업취업소득세 감면혜택을 못받나요? 아니면 다른 소득이 있어도 중소기업에서 신청한 근로소득에 대해서는 혜택을 받을 수 있나요?
- 양도소득세세금·세무Q. 법인차량 매도 계산서 발행 및 보관서류저희 법인회사차량을 다른 곳에 매도했습니다.저희 차량을 매도해간 업체에게 저희는 매출 계산서를 발행하고 입금받았습니다.매도계약서 같은건 따로 없는데 문제가되나요? 아니면 저희가 계산서 발행해줬으면 따로 세무조사시 문제될 것은 없나요?
- 양도소득세세금·세무Q. 세금계산서 마이너스발행 질문이요~업체가 저희쪽으로 세금계산서를 발행했습니다 (매입계산서)근데 거래가 없게 되어 발행한 계산서를 취소해달라고 하였습니다.지금확인해보니 수정계산서 발행을 한게 아니라 마이너스 금액으로 계산서를 발행했더라고요발행일자 11월 x일이고 금액은 20,000,000/2,000,000 (청구)가정할때발행일자 11월 x일(일자는 동일) 금액 -20,000,000/-2,000,000(영수) 이렇게요착오로 인한 이중발급 이런게 아니라 그냥 마이너스로 계산서를 발행해 왔는데 괜찮은건가요? 그리고 청구와 영수도 달라서요. 실무적으로만 괜찮고 나중에 문제가되는건가요?
- 양도소득세세금·세무Q. 세금계산서 마이너스발행 질문이요~업체가 저희쪽으로 세금계산서를 발행했습니다 (매입계산서)근데 거래가 없게 되어 발행한 계산서를 취소해달라고 하였습니다.지금확인해보니 수정계산서 발행을 한게 아니라 마이너스 금액으로 계산서를 발행했더라고요발행일자 11월 x일이고 금액은 20,000,000/2,000,000 가정할때발행일자 11월 x일(일자는 동일) 금액 -20,000,000/-2,000,000 이렇게요착오로 인한 이중발급 이런게 아니라 그냥 마이너스로 계산서를 발행해 왔는데 괜찮은건가요?
- 법인세세금·세무Q. 직원 숙소 임차료 비용처리 및 부가세집 주인이 사업자가 아니라 계산서를 수취하는것은 없습니다.이때 계약서와 입금내역만 있다면 비용처리가능한가요?그리고 직원 임차료같은경우는 계산서 대상이 아닌가요? 회사 월세는 관리비 계산서를 받는데 직원 임차료는 없는건지 궁금해서요~