법인차량 운용리스 회계처리가 궁금합니다.
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.법인이 운용리스로 차량을 리스 사업자로부터 리스하여 사용하는 경우 차량을 임차한 법인인 리스보증금 및 리스료에 대한 회계처리를 하면 됩니다.지금 질문자님이 질문한 내용은 운용리스가 아닌 금융리스라 생각됩니다.금융리스인 경우 차량가액을 리스회사로부터 자금을 차입하여 자동차 제조회사에 지급하는 것임으로 자동차 구입에 따른 회계처리를 해야 합니다.<금융리스 차량 구입시> 차량가액 +_ 츄듹세 + 등록면허세 + 채권 매입액 등(차변)융율리스자산(자동차) 000원 (대변)금웅리스부채 000원<리스료 지급시> 일부 원금이 포함된 경우(차변) 지급수수료 00원 + 금융리스부채 00원 (대변) 보통예금 000원답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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부가세 타인세금납부 잘못입력시
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.개인 사업자가 사업장 관할세무서에 각각 사업자등록을 한 이후 부가가치세 신고/납부를하는 경우 부가가치세 납부기한까지 납부를 하게 되는 데, 납부하는 과정에서 납부연월일을잘못 입력한 경우 사업장 관핤헤무서에서 부가가치세 납부불부합 명세서를 출력하여 부가가치세 신고내역과 세금 납부 내역을 상호 대사하여 납부연월이 오류인 경우 자체 시스템에서 수정하여 정정 처리합니다.따라서, 향후 처리가 안되어 세무서에서 소명요구 등이 오는 경우 해당 납부영수증을 팩스 또는 이메일로 담당조사관에게 보내주면 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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알바의 경우, 사업주가 4대보험신고를안하고 급여를 주면?
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.개인이 아르바이트를 하는 경우 용역계약을 어떤식으로 했는 지 여부에 따라사업소득 또는 일용근로소득 여부가 달라집니다.1) 3.3% 원천징수 대상 사업소득을 사업자와 계약하여 사업자가 처리한 경우: 사업자는 지급하는 수다에서 3.3%의 사업소득세(지방소득세 포함)를 원천 징수하고 나머지 금액을 지급하게 되며, 소득자는 다음해 5월(성실신고대상자는 6월) 말일까지 주소지 관할세무서에 소득세 확정신고/납부를 해야 합니다. 이 경우 4대보험료를 사업자가 징수하지 아니합니다.2) 일용근로자로 사업자와 계약하여 사업자가 처리한 경우 : 사업자는 하루 일당중에서 4대보험료를 원천징수하며, 일당이 15만원 이하인 경우 세금은 원천징수하지 않으며, 소득자는 소득세 확정신고/납부 의무도 없습니다. 답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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간이사업자에 대해서 질문드립니다.
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.회사에 근무하고 있는 근로자가 회사 업무와는 별개로 사업장 관할세무서에 부가가치세 간이과세자로 사업자등록을 하는 경우 현재 근무하고 있는 회사의 4대보험료와는 무관합니다.다만, 회사에서 받는 근로소득과 부업에서 가득한 사업소득을 합산하여 5월(성실신고재상자는6월) 말일까지 주소지 관할세무서에 소득세 확정신고/납부를 해야 합니다.이 경우에 부업에서 발생하는 소득금액이 연간 2천만원을 초과하는 경우 지역 국민건강보험료가부과됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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세금납부 본세금과 과세에 대해서...
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.우리나라에서는 국가에 납부할 세금을 체납하는 경우 세금 본세에 신고불성실가산세, 납부지연가산세 등을 부과하는 데 신고불성실가산세는 1회에 한하여 가산합니다.그러나 납부지연가산세는 납부기한 경과후 첫달에 3%, 납부기한으로부터 1개월이 경과한 날로부터 1일 0.022%의 납부지연가산세가 60회에 걸쳐 부과됩니다.현재 우리나라에서는 납세자가 체납을 하는 경우 체납세액에 대한 세무조정 제도가없음으로 세금 체납이 된 경우 최대한 빨리 납부하는 것 이외에 다른 방법이 없는실정입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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도매업체와 거래시 세금계산서 발행 문의드립니다.
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.부가가치세법상 업종이 도매업인 경우 일반 소비자를 상대로 사업을 하는 것이 아니라 주로사업자를 대상으로 사업을 하게 됨으로 물건 등의 재화를 공급하는 경우 부가가치세법상의무적으로 매출세금계산서를 발행하여 거래처에 교뷰해야 하고, 국세청에 (전자)세금계산서등의 발행 보고를 의무적으로 해야 합니다.이는 도매업자가 매출하는 재화 등의 가액이 크고 빈번함에 따라 부가가치세 및 소득세(법인은법인세) 등을 징수하여 국가 재정에 사용할 목적으로 세금계산서 발행 및 수취의무를 지게하는것입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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친구들과 내기를 하여 서로 계좌이체간에 돈이 왔다갔다할떄
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.우리나라의 현행 상속세및증여세법상 재산을 증여하는 경우 증여세를 신고/납부래야 하고,금전을 무상으로 일정금액을 초과하여 차입하는 경우 증여세 신고/납부를 하도록 규정하고있습니다.또한 개인이 계속적, 반복적, 영리 목적으로 사업을 하는 경우 부가가치세와 소득세 신고납부를 하도록 세법이 규정하고 있습니다.그러나, 개인간에 일시적, 우발적, 영리 목적 외로 거래하는 경우 소득세 등을 부과하지않습니다.즉, 친구간에 재미로 자금거래가 발생한 경우 그 자체는 세무상 이슈는 없으나 그 금액이커져 도박 등이 되는 경우 형법상 처벌대상이 되며, 소득세 과세대상이 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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취득세, 어떤 경우에만 내야 하나요?
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.지방세인 취득세는 그 과세대상을 지방세법에 열거하고 있습니다.취득세 과세대상은 주택, 토지, 건물, 입목, 차량, 선박, 항공기, 기계장비, 광업권,어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄회원권, 종합체육시설회원권을 취득시,주식 취득으로 과점주주가 된 경우 입니다.취득세는 유상승계취득의 경우 매매가액을 기준으로, 상속 또는 증여의 경우 시가(시가가 없는 경우 기준시기)를 기준으로 신고/납부 해야 합니다.취득세 세율은 유무상 승계 취득하는 물건의 종류, 가액, 다주택 여부에 따라 1.1~!13.4%의세율이 적용됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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부가세, 누가 어떤 방식으로 내는건가요?
안녕하세요. 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사입니다.부가가치세는 부가가치세 과세사업자가 물건 드잉 재화 또는 서비스 등의 용역을 제공하면서판매가액에 10%의 부가가치세를 더하여 소비자 등으로부터 징수하게 됩니다.부가가치세는 내국세인 간접세에 해당하며 부가가치세 부담자는 최종 소비자 등이나, 실제로부가가치세 신고/납부를 하는 자는 사업자 입니다.부가가치세 일반과세자는 1년에 2회 확정신고/납부를, 2회는 예정고지세액을 납부해야 합니다.부가가치세 간이과세자는 1년에 1회 확정신고/납부를, 1회 예정부과고지세액을 납부해야 합니다.부가가치세는 1기 과세기간과 2기 과세기간으로 구분하여 신고를 해야 하는 데 1기 과세기간에대한 확정신고는 매년 7월 01일부터 7월 25일까지 사업장 관할세무서에 해야 하며, 2기 과세기간에대한 확정신고는 다음해 01우러 01일부터 01월 25일까지 사업장 관할세무서에 해야 합니다.부가가치세 매출세액이 매입세액보다 더 큰 경우 납부를, 더 작은 경우 환급이 발생하게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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종합소득세, 어떻게 계산되는건가요?
안녕하십니까? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.직전 과세기간에 개인에게 귀속된 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득,기타소득 등 종합소득이 있는 경우 다음해 5월(성실신고대상자는 6월) 말일까지 주소지관할세무서에 소득세 확정신고/납부를 해야 합니다.종합소득금액에서 인적공제 및 물적공제를 한 후 과세표준에 소득세 세율(6~45%)을적용하여 소득세 산출세액을 구하고 가산세 등을 가산하여 소득세 결정세액을 산출합니다.이후 결정세액에서 기납부세액(원천징수세액, 중간예납세액, 수시부과세액)을 차감하여소득세 차가감 납부할세액을 산출하게 됩니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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