증여 관련 세금 어떤 방법이있는지 질문입니다
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표무사 입니다.저녀가 부모님으로부터 주택 등의 재산을 무상으로 증여받는 경우 재산을 증여받는 자(=수증자)는 재산능 증여받는 날로부터 3개월이 되는 날이 속하는 달의 말일까지 수증자의 주소지 관할 세무서에 증여 신고 서류 첨부하여 증여세 신고 납부를 해야 합니다.만약, 자녀가 부모님에게 자금을 대여하고 그 자금을 변제받는 경우 대여한 자금 자체를 받는 경우 자금 대여 사실이 확인되는 경우 증여에 해당되지 않을 수 있습니다.한편 자금을 무상으로 부모님에게 대여시 2.17억원 이하의 금액에 해당하는 경우 이자를 지급하지 않아도 부모님에게 증여세를 과세하지 않습니다.부모님이 자녀에게서 자금 차입에 대한 변제조건으로 부모님 명의 주택을 자녀에게 양도하는 경우 1세대 1주택 비과세 여부를 확인해 보아야 합니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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개인사업자는 보통 정기적으로 나가는 세금이 어떤게 있죠?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 사업을 하기 위해서는 사업장 관할 세무서에 관련 서류를 갖추어 사업자등록 신청을 하여 사업자등록증을 교부받아야 합니다.개인이 사업자등록을 한 이후 발생하는 세금 종류는 대략 다음과 같습니다. 부가가치세 과세사업자를 위주로 설명드립니다.1) 부가가치세 : 1년에 4회 신고 또는 납부(간이과세자는 1년에 2회 신고/납부)2) 소득세 : 1년에 2회 신고 또는 납부(1회는 확정신고납부, 1회는 중간예납 납부)3) 사업자 균등분 주민세 1회 : 매년 8월 16일부터 8월 31일까지 고지분 납부. 4) 종업원을 고용한 경우 12회 납부 : 4대보험료, 근로소득세, 지방소득세 원천징수액 매월 10일까지 납부.5) 자동차 소유시 자동차 1년에 2회 납부 : 6월 30일과 12월 31일까지 자동차 부과분 납부.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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월급을 받을 때 세금을 적게 낼 방법이 없을까요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표무사 입니다.개인인 근로자가 회사에 근무하면서 회사로부터 매월분 급여, 각종수당, 상여금 등을 지급받게 되면 회사는 4대보험법, 소득세법, 지방소득세법에 근거하여 4대보험료, 근로소득세, 지방소득세 등을 원천징수하여 다음달 10일까지 4대보험기관, 세무서, 지방자치단체에 원천징수한 금액을 납부해야 합니다.이 경우 근로자의 매월분 근로소득세 원천징수세액을 줄이기 위해서는 각종 소득공제, 세액공제 항목에 대한 지출 또는 가입을 하는 것이 도움이 될 것이며, 회사 경리팀에 "소득세 원천징수세액 조정신청서"를 제출하여 매월분 원천징수될 세액을 다소나마 감소시킬 수 있습니다.이 경우 향후 근로소득 연말전산시 원천징수세액이 다소 줄어즐게 되어 세액 추가징수가 발생할 수 있습니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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대학생 방문과외 관련해서 현금영수증을 의무 발행해야하나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 개인 과외교습 용역을 제공하려고 사업장 관할세무서에 사업자등록을 하고 사업자등록이 된 이후 용역을 제공시에는 그 대가를 수령하는 시점에 현금영수증을 소비자에에게 발행 교부할 수 있습니다.그러나 사업자등록을 하지 않은 경우에는 사업자등록번호가 없음으로 현금영수증을 발행 교부할 수 없습니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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지인의 부동산지분에따른1인다주택매매세금은어떻게돼나요
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표무사 입니다.개인이 아파트 1채와 다른 아파트 지분을 소유하는 경우 1세대 2주택에 해당합니다.그러나 상가는 전체 또는 지분으로 보유하는 경우라고 하더라도 주택이 아님으로 주탣수에는 포함되지 않는 것입니다.다주택자는 소득세법상 일시적 2주택 비과세특례 대상에 해당하지 않는 경우 먼저 양도하는 주택에 대해서는 양도시의 양도차익에 대하여 양도소득세가 과세되는 것입니다답변이 도움이 도었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다
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연말 정산할 때 신용카드와 체크카드 사용 중 어떤게 더 소득공제가 많이 되나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자가 회사로부터 받는 근로소득 총급여액에 대하여 회사는 매년 02월분 급여를 지급하는 시점까지 근로자별로 소득공제, 세액공제 증명서류를 제출받아서 근로자별로 근로소득 연말정산을 해야 하며, 근로자별로 세액의 추가징수 또는 세액환급을 해야합니다.이 경우 근로자가 당해 과세기간에 사용한 신용카드, 직불카드, 현금영수증 등 사용금액에 대하여 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제를 적용받을 수 있습니다.신용카드 보다는 직불카드와 현금영수증 사용액에 대하여 소드공제 비율이 더 높습니다.따라서 근로소득세를 절세하기 위해서는 신용카드 보다는직불카드, 현금영수증을 더많이 사용하는 것이 도움이 됩니다답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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이런경우 양도세 합산되는건지 궁금합니다.
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 양도소득세 과세대상인 주택, 건물, 토지 등을 양도한 경우 양도일로부터 2개월이되는 날이 속하는 달의 말일까지 양도자의 주소지 관할세무서에 양도소득세 예정신고납부를해야 합니다.이 경우 양도소득세는 부부 단위로 신고 납부를 하는 것이 아니라 개인별로 양도소득세 신고납부를 해야 하는 것입니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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등록못한 과거 현금영수증은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자가 회사에 근무하면서 회사로부터 받는 근로소득 총급여액에 대하여매년 02월분 급여를 회사에서 지급받는 시점까지 근로소득 연말정산을 해야 합니다.이 경우 근로소득 연말정산시에 신용카드, 직불카드, 현금영수증 사용금액에 대한신용카드 등 사용금액 소득고엦를 적용받을 수 있습니다.이 경우 근로자가 현금영수증 회원을 발급받기 위한 핸드폰번호를 현재 시점에서 등록한경우 등록일의 다음날부터 소급하여 최근 36개월 거래내액을 확인할 수 있습니다.따라서 개인인 근로자의 근로소득 연말정산시에 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제를적용받지 못한 경우 '소득세 경정청구서'를 작성하여 주소지 관할세무서에 소득세 경정청구를할 수 있습니다.이 경우 신용카드 등 사용금액에 대한 사용 명세서 등을 첨부하여 제출해야 합니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "조항요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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프린랜서 소득세신고할 때 환급 관련해서 질문드립니다.
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인이 사업자에게 아르바이트 등의 용역을 제공하고 그 대가를 3.3% 원천징수 대상사업소득으로 지급받는 겨웅 소득자는 다음해 05월 31일까지 소득자의 주소지 관할세무서에 소득세 확정신고 납부를 해야 합니다.이 경우 소득세 확정신고시에 소득세 납부할세액이 원천징수된 사업소득세보다 더많은 경우 세액 추가납부를, 더 적은 경우 세액 환급을 받을 수 있습니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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재직시 급여삭감되면 세금도 낮아질까요?
안녕하세요. 이용연세무회계사무소의 이용연 대표세무사 입니다.개인인 근로자가 회사에 근무하면서 회사로부터 받는 근로소득 총급여액이 감소하는경우 4대보보험료, 근로소득세, 지방소득세 등의 원천징수하는 금액이 감소하게 됩니다.이 경우 급여액이 감소되게 되면 원천징수되는 세액도 감소하게 될 것임으로 향후 근로소득 연말정산시 근로소득세 환급세액도 감소할 것으로 생각됩니다.답변이 도움이 되었다고 판단하신 경우 "조항요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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