특별성과급의 세율이 어떻게 되나요?
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.근로소득자의 2022년 귀속 근로소득 연말정산 관련하여 매월분 급여, 수당, 상여금, 성과급 등은모두 총급여액에 포함됨으로 근로소득 연말정산시 1년간의 총급여액에 대하여 소득공제 및 세액공제를 적용한 후의 근로소득 연말정산에 따른 세액의 추가징수 또는 세액 환급을 회사 경리팀에서모든 근로자에게 개별적으로 해야 합니다.회사에서 지급하는 성과급에 대해서 세율이 특별히 정해진 것은 없습니다. 국세청에서 발간하는'근로소득 간이세액표' 를 근거로 그달의 월급과 성과급을 합산하여 근로소득세 및 지방소득세,4대보험료를 원천징수 했을 것입니다. 답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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보장성보험 보험계약자 변경후 세액공제
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.근로소득자가 근로소득 연말정산시 보장성 보험에 가입하고 보험료를 납입한 경우 보장성보험료세액공제를 적용받을 수 있는 데, 그 적용 요건은 다음과 같습니다.1) 근로자가 보장성보험의 보험계약자이어야 하고2) 해당 보장성 보험의 보험료를 근로자가 납입을 해야 하고,3) 피보험자는 본인, 배우자, 자녀, 부모님 등의 부양가족을 하는 보험계약일 것.등의 모든 요건을 충족해야만 근로소득자의 근로소득 연말정산시에 보장성보험료에 대한 세액공제를 적용받을 수 있는 것입니다.따라서, 어머니가 보험계약자로 되어 있는 보험계약자를 당해 근로자로 변경하여 납입하는보장성보험료에 대해서는 보험계약자 변경 이후 근로자가 납입하는 보장성보험료는 2023년귀속 근로소득 연말정산시에는 보장성보험료 세액공제 적용 가능한 것입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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세무서에서 매입장을 주면서 과세,면세,공통으로 구분해달라고 합니다.
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.사업을 하기 위하여 부가가치세 과세 및 면세 겸업 사업자등록을 한 이후 부가가치세 과세사업과부가가치세 면세사업을 함께 영위하는 부가가치세 과면세 겸업사업자에 해당하는 경우 매입 관련매입 세금계산서를 수취하는 경우 이 매입세금계산서상의 매입가액이 부가가치세 과세 사업에만제공되는 경우에는 부가가치세 매입세액을 전액 공제받을 수 있습니다.그러나, 이 매입가액과 매입 부가가치세액이 부가가치세 과세와 부가가치세 면세에 공통으로제공된 경우에는 이를 매입 세금계산서 수취한 것 중에서 부가가치세 과세사업에 직접 제공된것, 부가가치세 면세에 제공된 것, 부가가치세 과세 및 면세에 공통으로 제공된 것을 구분하여기장 담당 세무사 사무실에서 알려주어야 하는 것입니다.이는 부가가치세 매입세금계산서 중에서 부가가치세 과세 및 면세에 공통으로 제공된 매입세액관련하여 부가가치세 과세에 제공된 부분만 부각가치세 매입세액을 공제하기 위해서 입니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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계열사 임원 경조사비나 화환등은 복리후생비, 접대비 중 어떤것으로 해야할까요?
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.법인이 당해 법인에 근무하고 있는 임직원 등에게 결혼, 부의 등의 경조사가 발생한 경우 당해 법인이경조사비를 지출하는 경우 건당 20만원까지는 경조사비 지급에 대한 세법상의 적격증빙(세금계산서,계산서, 신용카드, 현금영수증 등)을 수취하지 않아도 접대비로 인정됩니다.그러나, 당해 법인의 임직원 아닌 계열사의 임원인 경우 그 임원에게 지출하는 축의금, 부의금, 화환등은 복리후생비가 아닌 접대비로 처리해야 합니다. 이 경우에도 건당 20만원 이하의 금액인 경우적격증빙을 수취하지 않아도 지출 결의서 등이 있는 경우 접대비로 인정될 수 있습니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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간이사업자 부가세신고는 환급이 없나요?
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.부가가치세 간이과세자는 부가가치세 매출세액(=공급대가 x 부가가치율 x 10%)에서 매입세액(=매입 세금계산서상의 매입액, 기업카드 매입액, 지출증빙용 현금영수증 매입가앱 등)을 차감하고7월에 납부한 중간고지세액을 차감한 금액이 (-)인 경우 일부 환급이 발생할 수 있습니다.그러나 일반적인 경우 간이과세자는 부가가치세 환급이 거의 발생하지 않습니다.따라서, 부가가치세 매입세액을 환급받기 위해서는 향후에 일반과세자로 전환하는 방안도 강구해 보아야 합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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갑근세 신고와 실제 납부기간이 다른 경우
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.회사가 회사에 종사하고 있는 근로자에 대한 월급여를 지급하는 경우 근로소득에 대한 원천징수신고 및 납부를 해야 합니다.이 경우 근소득에 대한 귀속월, 지급월, 원천세 신고월이 원천징수 이행상황 신고서에 기재되어야하는 데, 유형별로 다음과 같이 세무처리를 해야 합니다.<급여 지급 사례별 세무 처리>Case 1) 급여 귀속월 : 2022년 09월, 급여 지급월 : 2022년 9월 30일, 원천징수 신고일 : 2022년 10월 10일Case 2) 급여 귀속월 : 2022년 09월, 급여 지급일 : 2022년 10월, 원천징수 신고일 : 2022년 11월 10일소득세법에서는 급여 귀속월과 관계없이 급여 지급일의 다음달 10일까지 원천징수 이행상황 신고서를 관할세무서에 제출하도록 규정하고 있습니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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8월부터 맞벌이 시작하면 연말정산 어떻게 하나요?
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.맞벌이부부 근로소득자는 2022년 귀속 근로소득 연말정산시 각각의 회사에서 근로소득 연말정산을해야 합니다. 이 경우 배우자가 2022년 08월부터 직장 근무를 하고 2022년 12월 31일 현재 회사에 근무하고있는 경우에는 배우자 인적공제 적용불가, 배우자의 회사 취직전 배우자 명의 신용카드 등에 대한소득공제 적용 불가합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산시 무소득 자녀의 소득공제 질문있어요
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.근로소득자의 2022년 귀속 근로소득 연말정산시에 자녀 등의 부양가족이 사용한 신용카드(직불카드 및 현금영수증 포함)등 사용금액에 대한 소득공제를 적용받을 수 있습니다.이 경우 자녀의 신용카드 등 사용금액에 대한 소득공제 요건은 1)자녀의 연령은 무관하나,2)자녀의 연간 소득금액이 100만원 이하인 경우에만 소득공제 적용이 가능합니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산을 할 때 놓친 자료는 다시 제출하나요
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.근로소득자의 2022년 귀속 근로소득 연말정산 관련하여 회사는 2023년 02월분 급여를 지급하는시점에 모든 근로자를 대상으로 근로소득 연말정산을 해야 하는 데, 2023년 01월 14일에 국세청홈택스 연말정산 간소화 서비스에서 일괄 제공하는 소득공제 및 세액공제 증명서류를 등 일부를제툴하지 회사 경리팀에 제출하지 못한 경우 출력 및 징구하여 회사 경리팀에 제출하시면 됩니다.만약, 회사 경리팀에서 모든 근로자의 연말정산을 미리 실시하여 마감된 경우에는 해당 소득공제, 세액공제 증명서류를 첨부하여 5월 31일까지 주소지 관할세무서에 소득세 확정신고를 하면서제출하면 됩니다. 답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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연말정산 해 주지 않은 회사 어떻게 하나요
안녕하세요? 광교세무법인 삼성지점 이용연 세무사 입니다.근로소득자의 2022년 귀속 근로소득 연말정산은 회사에서 2023년 02월분 급여를 지급시에는현행 소득세법상 원천징수 의무자로서 모든 근로자를 대상으로 근로소득 연말정산을 실시해야 합니다.회사가 종사하고 있는 근로자를 대상으로 근로소득 연말정산을 실시하지 않는 경우 근로자는 회사에대하여 관할세무서에 근로소득 연말정산을 실시하지 않는 것에 대한 내용을 신고할 수 있고, 관할세무서는원천징수 의무자인 회사에 연말정산을 의무적으로 하도록 명령할 수 있습니다.만약, 회가가 상기 명령을 위반하는 경우 세무조사 등의 불이익을 당할 수 있습니다.답변이 도움이 된 경우 "좋아요 + 추천" 눌러주시면 감사하겠습니다.
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